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什么時(shí)候涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 是我們收到的專用發(fā)票我們認(rèn)證了,對(duì)方紅沖了,我們才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

2023-12-12 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-12 13:37

你好,你說(shuō)的是對(duì)的或者發(fā)生已經(jīng)認(rèn)證又退貨了

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快賬用戶9100 追問(wèn) 2023-12-12 13:39

我們11月開(kāi)了張發(fā)票,對(duì)方未認(rèn)證,12月紅沖了又開(kāi)了一張正確的, 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報(bào)11月的稅的時(shí)候11月開(kāi)的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)?

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快賬用戶9100 追問(wèn) 2023-12-12 13:40

我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅無(wú)需特別處理嗎? 只有收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,才需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 13:41

你好,你先把原來(lái)的沖紅了申報(bào),再按正確的申報(bào)

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快賬用戶9100 追問(wèn) 2023-12-12 14:18

現(xiàn)在12月是報(bào)11月的稅。是正常按正數(shù)報(bào)稅吧?(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)? 紅沖是在12月紅沖的。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 14:23

申報(bào)的也必須沖了上月的

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快賬用戶9100 追問(wèn) 2023-12-12 14:34

是1月報(bào)12月的稅才是吧?紅沖是12月發(fā)生的 我現(xiàn)在報(bào)11月的稅,是按正數(shù)正常申報(bào)吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 14:35

對(duì),那你說(shuō)的就是正確的

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你好,你說(shuō)的是對(duì)的或者發(fā)生已經(jīng)認(rèn)證又退貨了
2023-12-12
你好,這個(gè)你抵扣過(guò)了就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-09-29
影響的,你們單位認(rèn)證了,開(kāi)了紅字確認(rèn)單,你需要再次轉(zhuǎn)出。
2024-12-11
您好,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,同時(shí)沖減原先的費(fèi)用 申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
收到發(fā)票放在認(rèn)證時(shí)的憑證后做附件
2021-12-17
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