你好,你說(shuō)的是對(duì)的或者發(fā)生已經(jīng)認(rèn)證又退貨了
進(jìn)項(xiàng)稅只有認(rèn)證過(guò)以后才能涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目吧? 比如我賬上把福利費(fèi)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)了,但是這個(gè)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,不會(huì)涉及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,對(duì)吧?直接賬上紅沖剛剛的福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額金額就可以了,對(duì)吧?
由于發(fā)票未收到,11月時(shí)我們把專票認(rèn)證了,然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。12月時(shí)發(fā)票又收到了,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前有認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)退了,我開(kāi)了紅字信息表表,也收到了對(duì)方的紅字專票,我是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候做負(fù)數(shù)什么時(shí)候轉(zhuǎn)出。
什么時(shí)候涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 是我們收到的專用發(fā)票我們認(rèn)證了,對(duì)方紅沖了,我們才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我們退給對(duì)方公司原料,對(duì)方公司給我們開(kāi)了紅字發(fā)票,我們是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我們11月開(kāi)了張發(fā)票,對(duì)方未認(rèn)證,12月紅沖了又開(kāi)了一張正確的, 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報(bào)11月的稅的時(shí)候11月開(kāi)的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)?
我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅無(wú)需特別處理嗎? 只有收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,才需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是吧?
你好,你先把原來(lái)的沖紅了申報(bào),再按正確的申報(bào)
現(xiàn)在12月是報(bào)11月的稅。是正常按正數(shù)報(bào)稅吧?(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)? 紅沖是在12月紅沖的。
申報(bào)的也必須沖了上月的
是1月報(bào)12月的稅才是吧?紅沖是12月發(fā)生的 我現(xiàn)在報(bào)11月的稅,是按正數(shù)正常申報(bào)吧?
對(duì),那你說(shuō)的就是正確的