對(duì),沒(méi)錯(cuò),只有這么操作才能開(kāi)的
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開(kāi)紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專(zhuān)用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表,然后再開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
老師,普票紅沖的話是不是也要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專(zhuān)票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫(xiě)紅字信息表嗎?我上月開(kāi)出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開(kāi)那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
如果對(duì)方公司給了折扣,要我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅字信息表要怎么填呀,只是紅沖一萬(wàn)。還是只能沖全部,不能沖一萬(wàn)啊,紅字信息表
老師,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的話,相當(dāng)于是部分紅沖是不,也要開(kāi)紅字信息表對(duì)沖之前開(kāi)的正數(shù)發(fā)票才能開(kāi)出是不?
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒(méi)有填到去年的年報(bào)里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒(méi)有過(guò)賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒(méi)有!
公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%,三年后工程沒(méi)有問(wèn)題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如何開(kāi)具合適?一次性開(kāi)具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎