您好,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應(yīng)納稅所得額是 240
老師,如19年企業(yè)所得稅中應(yīng)納稅所得額是290萬。后續(xù)檢查需調(diào)增15萬,那后續(xù)調(diào)增15萬是要加上前期290萬已申報的應(yīng)納稅所得額,來整個看需補的稅,還是單獨按后期讓調(diào)增15記算需補的所得稅了
小微企業(yè)其中一個條件,應(yīng)納稅所得額不能超過300萬,這個300萬是指本年度納稅還是指可以彌補以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計算?
老師,請問現(xiàn)在小微企業(yè)預(yù)繳所得稅應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,按照2.5%來交企業(yè)所得稅,去年虧損的利潤在計算本年度所得稅應(yīng)納稅額時也是直接抵掉的是嗎?
請問匯算清繳彌補虧損,是用應(yīng)納稅所得額來彌補嗎?以前年度的虧損是指的利潤額還是應(yīng)納稅所得額?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報銷采購商品需要哪些附件
老師那假如我家上年利潤是50萬,本年利潤是290萬的話,匯算清繳時應(yīng)納稅所得額是多少啊
您好,匯算清繳時應(yīng)納稅所得額290,因為50在上年繳過稅了
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~