留抵稅是本期已經(jīng)勾選,沒有被抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進(jìn)項(xiàng)稅,但8月只有6萬銷項(xiàng)稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
2022年度,進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)527122.71元,銷項(xiàng)累計(jì)數(shù)596731.28元,2022年初上期留抵稅額233321.25元,本年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(留抵退稅的)是225628.84元,請(qǐng)問一下22年期末留抵是多少
老師好,請(qǐng)問上期留抵稅額,需要在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?本期已勾選,本期進(jìn)項(xiàng)稅額勾選時(shí),沒有合適的單張進(jìn)項(xiàng)票面,本期勾選稅額也大于銷項(xiàng)稅額,這種情況怎么處理?
老師,這個(gè)增值稅留抵稅額的解釋,我怎么不理解?留抵稅額不是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到下期再抵扣的意思嗎?
老師,發(fā)票上期無留抵和本期留抵123697.89元意思是:留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是本期沒勾選的吧,下月再抵銷項(xiàng)稅,本期什么情況下需要留抵進(jìn)項(xiàng)發(fā)票??
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎