同學(xué)您好,在電子稅務(wù)局申報(bào)社保時(shí),單位編號(hào)并不是填寫(xiě)增員與減員界面的編號(hào),而是根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)該單位的唯一編號(hào)。這個(gè)編號(hào)通常是由中央人民政府對(duì)地方政府單位進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)的制度,編號(hào)規(guī)則由國(guó)家機(jī)關(guān)根據(jù)特定條件確定。通常情況下,編號(hào)以6位數(shù)字組成,將單位層級(jí)和該單位在當(dāng)前層級(jí)中的位置聯(lián)系起來(lái)。 關(guān)于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的選擇,根據(jù)不同的地區(qū)和政策可能會(huì)有所不同。一般來(lái)說(shuō),社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)可以選擇一體化管理,即通過(guò)電子化手段實(shí)現(xiàn)稅務(wù)、社保等信息的共享和一體化管理。 在數(shù)據(jù)來(lái)源方面,一般可以選擇稅務(wù)生成,即通過(guò)電子稅務(wù)局直接生成相應(yīng)的社保申報(bào)數(shù)據(jù)。

老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局申報(bào)社保,申報(bào)所屬期為12月,單位編號(hào)寫(xiě)增員與減員界面的哪個(gè)編號(hào)嗎?社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)寫(xiě)一體化還是?數(shù)據(jù)來(lái)源寫(xiě)稅務(wù)生成?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對(duì)了下數(shù)據(jù)問(wèn)題一:為什么和真實(shí)開(kāi)票數(shù)據(jù)對(duì)不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問(wèn)題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問(wèn)題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫(xiě)呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問(wèn)題,現(xiàn)在問(wèn)題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見(jiàn)《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》(若涉及發(fā)票的提供此清冊(cè))。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


申報(bào)成功后,繳費(fèi)憑證在哪個(gè)模塊打印
同學(xué)您好,你好,我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào),納稅記錄查詢,里面的交費(fèi)記錄查詢
老師找不到會(huì)
同學(xué)您好,有銀行扣款成功嗎 ?
老師找到了,謝謝
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))