你好同學不好意思,不是系統(tǒng)推的,高新開發(fā)費用,您最好也填一下,因為現在是各系統(tǒng)用一個平臺,稅務也是可以引用數據的
老師你好,我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應付職工薪酬 貸現金/銀行,這你分錄對嗎?會不會影響我的利潤表,我現在做所得稅匯算清繳在填期間費用時發(fā)現職工薪酬沒有數據,可一直每月都有申報工資啊,之前會計做的手工帳不知道該怎么處理
老師 你好 我們企業(yè)明年想申請高新企業(yè),但是2020年之前我們的財務數據以及報表上都沒有體現研發(fā)支出,能不能把三年的研發(fā)費用全都做到2021年的財務數據里呢?
企業(yè)已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表)之后,風險掃描結果說與A107041(高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數據填進去了。但是填好后,風險掃描結果提示基礎信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實際上基礎信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數據以及上傳數據。我單位算不算高新技術企業(yè)?。?/p>
樸老師,那我想再請問下,你說我們填統(tǒng)計局的數據不影響申報高薪的話,那之前我們沒有申報高薪填的數據是不涉及到高薪的數據,但申報高薪后統(tǒng)計局怎么就自動跳出有涉及高薪研發(fā)費用的數據
老師們,我剛剛接了一個小規(guī)模企業(yè),2022年注冊成立,24年以前都在財務公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務處理基本沒數據,可是有工資的,他們說是符合高薪技術行業(yè),可前期會計處理的成本中根本沒有做研發(fā)費用,我如果要去申請高薪技術行業(yè)地話,就得調賬并調表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費用,現在這個軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應用了,我們現在這個情況是否達到申請高薪技術行業(yè)的條件呢?
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調增了,但沒有反結賬到23年,結果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現在應該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎?)我們可以按FOB報關嗎?1000貨值收到客戶的錢確認收入,但是報關費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產證哈
提供完全在境外的服務,開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產凈值是固定資產賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務局網廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結賬,然后就在當月現在調賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實投嗎?要完成增資和股轉是不是還是要先做稅務后工商?
主要是之前沒有請專業(yè)的人員做研發(fā)費用的賬,后面要調整,所以研發(fā)費用現在還沒辦法有數據,不知道怎么填寫
我就想知道統(tǒng)計局的這個數據如果我們現在填零的話不會影響我們申報高薪吧
你好同學目前不填是可以的同學,但是后期可能會有麻煩
后期可能會產生什么樣的麻煩呢
你好同學萬一稅務引用平臺數據就不好辦了,會向今年很多公司 一樣說兩面報的金額不一致讓改