你好,你要看是什么原因形成的,看起來估計是多付了。
老師,你好!月底賬面應付職工薪酬借方有余額!我月底計提工資。應該如何調(diào)整一下借方余額呢?
老師,應付職工薪酬借方出現(xiàn)余額,還跨年了,怎么調(diào)賬?
老師您好,因為賬科目擺錯了,當時是借方紅書應付職工薪酬扣款,應該擺在貸方,當時的憑證是這樣,借,應付職工薪酬貸,應付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
老師,截止到10月份應付職工薪酬的余額在借方,該怎么調(diào)賬呢
老師請問應付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調(diào)成一致嗎?怎么調(diào)?
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
之前的賬有點亂,當月計提,當月發(fā)放,后來從6月份開始調(diào)整過來了,當月計提,等實際發(fā)放的時候再做賬。所以6月的工資賬上發(fā)放了兩遍,實際發(fā)放了一遍
你好,你要紅志聰姐那個多發(fā)放的一次。
好的,謝謝
你好,不用客氣了。你要紅字沖減那個多發(fā)放的一次。