您好,就是沒來發(fā)票時(shí)我們不計(jì)入成本費(fèi)用的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
我單位用電費(fèi)是先充值,再消費(fèi)開票!充值掛預(yù)付,來票沖預(yù)付,來票借,生產(chǎn)成本,貸預(yù)付!但是后面有一筆退款,退服務(wù)費(fèi),但是對(duì)方未開紅字發(fā)票,這個(gè)退款怎么做賬
先付款后收到費(fèi)用發(fā)票(專利申請(qǐng)費(fèi))怎么做會(huì)計(jì)分錄..是掛預(yù)付還是應(yīng)付
請(qǐng)問,用銀行存款付貨款,已收到發(fā)票,這個(gè)做賬時(shí)要不要先掛一下往來 分錄怎么寫
先付款后開票是先掛往來,后沖費(fèi)用,這是什么意思?分錄怎么做?
先付款后開票是先掛往來,后沖費(fèi)用,這是什么意思?分錄怎么做?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
沖費(fèi)用,那費(fèi)用怎么變多了?
您好,后沖費(fèi)用,不是說沖減費(fèi)用,就是記入費(fèi)用中
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!