你好,根據(jù)你的描述,那購進(jìn)單價和銷售單價都應(yīng)當(dāng)做到真實(shí),這樣才可以做到降低利潤
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1發(fā)生有關(guān)金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 1)2月5日,以存出投資款從二級市場購入乙公司股票,并通過“交易 性金融資產(chǎn)”科目核算。購入股票支付價款1010萬元,其中包含已 宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。另支付交易費(fèi)用2萬元,取得 增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.12萬元。2月22日,收到乙 公司發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。2 (2)2月末,持有乙公司股票的公允價值為1030萬元。 (3)3月31日,通過二級市場出售所持有的全部乙公司股票,實(shí)際取得價 款1047.8萬元,轉(zhuǎn)讓該股票應(yīng)交的增值稅稅額為2.14萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的 金額單位用萬元表示) 甲公司與該股票相關(guān)的業(yè)務(wù)導(dǎo)致第一季度營業(yè)利潤增加的金額=-2+30+17.8-2.14=43.66(萬元) 老師你好我的問題是利潤里扣除了增值稅的銷項稅但是為什么銷項稅不抵扣進(jìn)項稅額
某化工企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品?;瘖y品全國平均成本利潤率為5%。2021年檢查發(fā)現(xiàn)該公司2020年的部分業(yè)務(wù)如下:(1)10月10日,銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位,開具普通發(fā)票,取得收入45200元存入銀行。分錄如下:借:銀行存款45200;貸:其他應(yīng)付款45200。(2)11月1日,企業(yè)試制300套化妝品發(fā)給職工作福利,每套成本價100元,該化妝品無同類售價。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬30000;貸:產(chǎn)成品-成套化妝品 30000.(3)11月12日,企業(yè)將銷售化妝品出租包裝物逾期的押金收入3390元沒收。會計分錄:借:其它應(yīng)付款-包裝物押金3390;貸:產(chǎn)品銷售費(fèi)用3390。(不考慮附加稅) 要求:指導(dǎo)企業(yè)完成完整的調(diào)賬分錄。
某上市公司連續(xù)兩年虧損,總經(jīng)理召集有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人開會研究扭虧為盈的辦法,其間大家紛紛發(fā)言獻(xiàn)計獻(xiàn)策??偨?jīng)理:我廠去年虧損1000萬元,比前年更糟,今年如果不能扭虧為盈,上市公司連續(xù)三年虧損將要被迫退市。銷售經(jīng)理:問題的關(guān)鍵是我們的產(chǎn)品以每件600元的價格出售,而每件成本是700元,如果提高價格,面臨競爭,產(chǎn)品將賣不出去,因此出路就是要想方設(shè)法降低成本,否則銷售越多,虧損越多。生產(chǎn)經(jīng)理:我不同意。每件產(chǎn)品的制造成本只有550元,公司的設(shè)備和產(chǎn)品工藝是國內(nèi)最先進(jìn)的,技術(shù)最強(qiáng),熟練工人多,控制物耗成本的經(jīng)驗(yàn)得到業(yè)內(nèi)專家的認(rèn)可。問題在于生產(chǎn)線的設(shè)計能力是年產(chǎn)20萬件,目前因?yàn)殇N路打不開,去年只生產(chǎn)8萬件,所銷售的10萬件中,含有2萬件是前年生產(chǎn)的。財務(wù)經(jīng)理:每件產(chǎn)品的變動成本是350元,整個公司的固定制造費(fèi)用是1600萬元,銷售和管理費(fèi)用是1500萬元。我建議,生產(chǎn)部門滿負(fù)荷生產(chǎn),通過提高產(chǎn)量來降低單位產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的固定制造費(fèi)用。這樣,即使不提價、不擴(kuò)大銷售也能使企業(yè)扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)利潤200萬元。總經(jīng)理:成本究竟是怎么回事?如何才能擴(kuò)大銷售實(shí)現(xiàn)盈利的同時又不增加銷售和管理費(fèi)用?
老師,您好,我新入職一家公司,公司是自己開發(fā)的app,在上面賣東西,給消費(fèi)者及推薦人返現(xiàn)獎勵,消費(fèi)者可以提現(xiàn)也可以再次購買產(chǎn)品, 占比情況舉例:銷售收入1000 貨物成本300 其他費(fèi)用100 消費(fèi)者本人及推薦人返現(xiàn)600 這個咋入賬?提現(xiàn)也沒有代扣代繳個稅,最終消費(fèi)者也不會給我們提供相關(guān)發(fā)票,導(dǎo)致利潤過高,我該怎么調(diào)整?謝謝老師!
你好老師,我想問問,我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來材料自己加工,再賣給工地。 問題是這期間買材料價格低,加上自己加工費(fèi)的,報價給工地價格就是特別高,還不能開具加工費(fèi)的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會計一樣,一進(jìn)一出做成本,那樣利潤率太高,我成本是不是應(yīng)該像工業(yè)會計一樣,把每個工地當(dāng)做一個產(chǎn)品,那樣計算成本?就是不知道這個成本我應(yīng)該怎么計算?給個思路唄
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
中間有提成,但是提成沒有做到工資,我在本月把兩個門衛(wèi)的工資一次性計提11個月的可以嗎,增加費(fèi)用,以前門衛(wèi)沒有做工資
你好,兩個門衛(wèi)的工資,是可以補(bǔ)做入賬的
那我在12月個稅還需要報嗎?如果報是一次性報一年的嗎,
你好,需要申報,應(yīng)當(dāng)按月申報,而不是一次性報一年的
以前沒做過,那我怎么補(bǔ)申報
你好,做工資薪金個人所得稅的申報表,去稅局大廳補(bǔ)做申報就是了?