您好,是可以這么操作的
老師,電子普通發(fā)票紅沖,我在開正數(shù)的時候,可以不寫購買方信息嗎。是要注銷稅盤的。
老師你好,本月要紅沖上月開錯了的專票,已經(jīng)開了兩張紅字紙質(zhì)發(fā)票沒有票了,去稅務(wù)領(lǐng)票時說領(lǐng)不到票了,說開全電發(fā)票,但是紅沖還沒有沖完,還要開正確的綠字發(fā)票,稅務(wù)要注銷盤后可以開全電發(fā)票,這個到時電子發(fā)票開得起不,不對應(yīng),電子紅沖發(fā)票能開嗎?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
您好,想問一下你這個問題,就是我有一個公司要注銷,注銷前稅盤里的票要開完,稅盤里還有8張票,本來是夠開具和沖紅的,然后我忘記沖紅了,我8張都開完了,現(xiàn)在沒有票沖紅了,怎么辦呢?還可以去大廳再領(lǐng)8張沖紅嗎?好像也開通了數(shù)電票,這有影響嗎?
老師,我們公司要開數(shù)電票了,金稅盤打算遠程注銷,電子發(fā)票還有很多張要紅沖,可以嗎?
老師,員工工資保險,可計入公司成本費用的是哪部分我想確認下
老師問一下日后調(diào)整事項和非日后調(diào)整事項是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個稅是總公司申報還是分公司呢?還有會計分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請人員個人勞務(wù)費 需要進行代扣代繳勞務(wù)申報個稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個體戶,有2項經(jīng)營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
金額隨便填都可以的嗎?
是的? 最后也是要紅沖的
金稅盤還開具了兩張要用的房租發(fā)票,萬一出現(xiàn)開錯的情況,金稅盤又已經(jīng)注銷了不能用了,那以后電子稅務(wù)局里還能更正嗎?
應(yīng)該是可以的? 不然開錯了 還不能重開了嗎
以后全電票開具,就不用抄報稅清卡了嗎?
對,這個就不用再抄稅清卡了
我們是單數(shù)的剩余票,那最后的一張票就不能沖紅了,只能開出來?不然稅盤就不能注銷了
你不想開出來的話就自己去稅務(wù)局操作一下