借應(yīng)付利息,借財務(wù)費用負數(shù) 借財務(wù)費用,貸應(yīng)付利息

老師,請問一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現(xiàn)在退款8萬,也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,我現(xiàn)在的公司是商貿(mào)企業(yè),想問一下2022年10月份之前的會計開給客戶一張發(fā)票91615元沒有做賬,現(xiàn)在在跟客戶核對,發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票和賬上的發(fā)票不符,那2022年這張發(fā)票可以在2023年7月份賬能補錄嗎還是怎么處理
老師,好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的,每月還得貸款利息一直沒用開發(fā)票,上個月才讓把發(fā)票開出來,開了兩張,一張去年的,一張從1月到10月份的,想問一下,這兩張發(fā)票我怎么處理,本身分錄做的就是借:財務(wù)費用,現(xiàn)在我不知道這兩張發(fā)票怎么處理,分錄怎么做
老師,就是今年收到去年貸款利息的發(fā)票,以前貸款利息是每個月做的分錄,現(xiàn)在一張發(fā)票開了過來,這個是把以前的分錄紅沖了之后,在做收到發(fā)票的分錄,還是怎么處理呢
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每月我做的是借財務(wù)費用,貸銀行存款
今年10月不是續(xù)貸了,準備以后一季度讓銀行開票一次。像這種情況,我應(yīng)該怎么做賬好些
你好,我知道啊,現(xiàn)在是發(fā)票到了,你不得紅沖之前的,紅沖之前的銀行房款沒有支付,也沒有退回,不涉及到銀行回單,所以用一個往來科目,紅沖之前的在做發(fā)票的證明,發(fā)票收到了。
去年那張發(fā)票也這樣做嗎,去年沒收到發(fā)票,我直接這部分匯算的時候調(diào)增了
那你今年匯算清繳納稅調(diào)減。
不想做調(diào)減的話,我應(yīng)該怎么處理
你好,那你賬上正常做會算不用調(diào)整