你好 如果是之前已經(jīng)做了利息的分錄的話 現(xiàn)在收到發(fā)票就不需要特別再做賬務(wù)處理了 你把他放在結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證后面吧
老師,我們之前做過(guò)一個(gè)分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時(shí)做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整么?
和集團(tuán)借款,日常做借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸應(yīng)付利息。年報(bào)前對(duì)方開(kāi)了利息發(fā)票,可以稅前扣除。是直接把發(fā)票放到之前的計(jì)提利息分錄后面還是需要做什么分錄?
和集團(tuán)借款,日常做借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸應(yīng)付利息。年報(bào)前對(duì)方開(kāi)了利息發(fā)票,可以稅前扣除。是直接把發(fā)票放到之前的計(jì)提利息分錄后面還是需要做什么分錄?
老師,今年上半年支付的貸款利息,現(xiàn)在才收到發(fā)票,怎么做賬?是把計(jì)提的分錄紅沖還是支付的分錄紅沖
老師,好。我們有個(gè)貸款是2022年10月到2023年10月的,每月還得貸款利息一直沒(méi)用開(kāi)發(fā)票,上個(gè)月才讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái),開(kāi)了兩張,一張去年的,一張從1月到10月份的,想問(wèn)一下,這兩張發(fā)票我怎么處理,本身分錄做的就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道這兩張發(fā)票怎么處理,分錄怎么做
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開(kāi)戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額?
老師你好,資產(chǎn)處置損益影響凈利潤(rùn)嗎?
一個(gè)月個(gè)稅扣1000元,工資發(fā)多少?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里哪塊填寫(xiě)
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊
每個(gè)月都有,但是現(xiàn)在是一張總的
放在那個(gè)月呢
你好,可以放在每個(gè)月是最好的呀。但是你現(xiàn)在是一張總金額的呀
對(duì)呀,是開(kāi)了一張總的
你好,那就是放后面好一點(diǎn),要不放哪個(gè)月都不合適的呀
現(xiàn)在就是能不能去處理在這個(gè)2月份,就有地方放了,這個(gè)分錄要怎么去處理
你好,那就沖紅之前做的利息分錄的
能合并紅沖嗎,
你好。合并的話也可以的哈
就按正常的分錄走,不用以前年度損益那些科目來(lái)調(diào)
你好,這個(gè)如果是你們有這個(gè)科目。調(diào)整去年的也可以用這個(gè)調(diào)整的,沒(méi)有就調(diào)整到今年就可以的
按照正常的分錄走就可以的