出一個委托書,你老板委托你單位收款 借銀行房款,貸其他應付款, 借其他的 應付款,貸銀行存款, 借預付賬款,貸銀行放款。
我們老板有兩個公司,一個公司沒錢了,我現(xiàn)在可以把另外一個公司的錢轉到老板私戶,做賬借款,然后再從老板私戶轉到這個沒錢的賬戶嗎,就寫往來款,做賬銀存,貸其他應付款
老師,我們給別人開票,但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務處理怎么做,另外還有一個點的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打對公我們有收到這筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務風險的
老師你好 我們是勞務派遣小規(guī)模公司 業(yè)務有限每次發(fā)工資都是老板把錢轉公司賬戶然后給我們發(fā)工資 相當于公司借老板的錢 現(xiàn)在老板用公司賬戶貸款四萬 這四萬轉給老板了 相當于還了老板四萬塊錢 這個我應該怎么記賬
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢?實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個人了
老師好!我們公司老板用個人房產(chǎn)抵押貸款,在農(nóng)行開了一般戶,貸款直接打入一般戶了,然后老板把貸款錢直接轉入了他另外一個公司(法人是他朋友的名字),然后從這家公司又轉入了我們公戶上,接著就把這筆貸款錢分批轉給老板個人賬戶了,本身公司也欠老板個人很多錢沒有還,那這個業(yè)務會計分錄咋寫呢?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
那收到這筆錢做的貸方其他應付款,怎么沖減呢。還款老板的沖減的是他個人的其他應付款,而不是這筆錢的其他應付款呢
然后你們待會兒還錢給個人就可以了。
您好,請問具體分錄怎么做呢
借其他應付款 貸銀行存款
這個其他應付款,是我們老板個人的,還是收到這錢的公司呢
你好 你老板你老板
收到這筆錢做的貸方其他應付款,掛這家公司嗎
收到的時候也是你老板,你老板出委托書 他委托你們收款,你掛著他就行。
那作為貨款付出去,不是沖減應付賬款嗎,又怎么沖呢
已收到錢,借銀行存款,貸其他應付款。老板150 還錢給你老板借其他應付款,老板貸銀行存款100 付貨款,借庫存商品,貸銀行存款50 具體的哪一步還不懂?然后你不是說其他應付款有差額嗎?再還錢給你老板借其他應付款,貸銀行存款50。