你好,退稅勾選的嗎?如果是的話,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平??梢杂眠@個科目入賬不?
出口貨物進項已退稅勾選認證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目
老師,可不可以麻煩您把外銷這部分的增值稅丁字賬畫出來?我的疑問是,外銷剃刀零件對應(yīng)的進項稅910,用進項稅科目核算,還是待抵扣進項稅額或者待認證進項稅額科目?出口退稅700為什么計入貸方?
老師,請問我們是一般納稅人,收到專用發(fā)票后還沒來得及認證抵扣的進項稅,是記入到待抵扣進項稅科目,還是待認證進項稅科目?
用于出口的商品進項,入賬時是認證之后稅費計入待抵扣科目嗎?
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當月的費用,怎么做賬好點,還是等來報銷了,才當做報銷那個月份的費用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
但是在增值稅表二里是待抵扣里是吧?
對的,是的,是這么做的。
可以建二級出口進項和普通進項分開嗎?
可以的,可以這么做的。
待抵扣和待認證分別代表什么?
代抵扣輔導期,納稅人當月認證了,當月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過才可以抵扣。待認證是沒有認證。
就是票可以先入,進項留著以后認證以后抵的意思,對吧
待認證是這么做的。
老師,增值稅表二下方出口待抵扣的金額是本年累計數(shù)還是從多年累計數(shù)?
不好意思,沒有看懂他哪里有本年累計
這是本年累計的數(shù),跨年會結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?
填寫當月的 本月的