同學(xué)您好,那如果不退了,原來免稅的還是免稅的是嗎?,只是不退稅了,這個需要轉(zhuǎn)到成本里面去的
老師我上個月退稅的進項沒認證掛在待抵扣進項稅額里了對么,這個月勾選了,怎么記賬?出口退稅的進項發(fā)票?
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
出口貨物進項已退稅勾選認證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
免稅是免的,只是進項不退稅了,轉(zhuǎn)成本是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸待抵扣進項稅額嗎?
您好,是的,是這樣的
出口的待抵扣進項稅額是不是應(yīng)該填寫在增值稅表二里的待抵扣欄里
您好,是不需要填的
退稅認證的發(fā)票,做分錄增值稅是用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(出口退稅)這個科目嗎
假如您也有內(nèi)銷的話,那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金——(進項稅額),和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額區(qū)分開來)
假如您也有內(nèi)銷的話,那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金——(進項稅額),和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)區(qū)分開來