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出口貨物進項已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目

2021-07-13 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 22:04

同學(xué)您好,那如果不退了,原來免稅的還是免稅的是嗎?,只是不退稅了,這個需要轉(zhuǎn)到成本里面去的

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快賬用戶4252 追問 2021-07-13 22:24

免稅是免的,只是進項不退稅了,轉(zhuǎn)成本是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸待抵扣進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:25

您好,是的,是這樣的

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快賬用戶4252 追問 2021-07-13 22:33

出口的待抵扣進項稅額是不是應(yīng)該填寫在增值稅表二里的待抵扣欄里

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:58

您好,是不需要填的

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快賬用戶4252 追問 2021-07-14 09:13

退稅認(rèn)證的發(fā)票,做分錄增值稅是用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(出口退稅)這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:48

假如您也有內(nèi)銷的話,那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金——(進項稅額),和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額區(qū)分開來)

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:49

假如您也有內(nèi)銷的話,那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費——出口產(chǎn)品稅金——(進項稅額),和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)區(qū)分開來

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同學(xué)您好,那如果不退了,原來免稅的還是免稅的是嗎?,只是不退稅了,這個需要轉(zhuǎn)到成本里面去的
2021-07-13
您好 請問進入待抵扣進項科目的時候分錄怎么寫的
2023-12-12
你好,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項里面的。
2021-06-25
你好 商貿(mào)出口的嗎
2020-02-24
您好!可以這樣做分錄的。
2022-07-15
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