您好,有利潤(rùn)總額嗎這個(gè)
小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅計(jì)算公式
企業(yè)所得稅的計(jì)算公式
企業(yè)所得稅的計(jì)算公式
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,高新企業(yè)的國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是什么
高新技術(shù)企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠?計(jì)算公式?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶(hù)抖音平臺(tái)的收入,客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票大類(lèi)選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買(mǎi)了10臺(tái)設(shè)備賣(mài)給客戶(hù)B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶(hù)不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢(qián)給A,但是B又不賠錢(qián)給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
就是交所得稅
按照利潤(rùn)總額,然后成為15%
利潤(rùn)總額的話(huà)就是正常的收入扣除成本就可以
利潤(rùn)總額*15%就是應(yīng)交的所得稅嗎
高企是不是有個(gè)啥子指標(biāo),符合指標(biāo)所得稅才能享受高企優(yōu)惠
他是要求研發(fā)費(fèi)用達(dá)到收入的60%的
沒(méi)有達(dá)到也享受不了嗎?
對(duì)的,那個(gè)是不能的餓了