對,因為年檢的話得填寫賬上的數(shù)據(jù)才行
老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規(guī)吧,至少審計查的時候是沒有問題的。
老師,您好,我是這邊是一家小黃魚加工企業(yè),現(xiàn)在準(zhǔn)備啟用用友軟件,我現(xiàn)在因為沒有倉儲管理人員,所以現(xiàn)在不準(zhǔn)備使用倉儲模塊,后續(xù)準(zhǔn)備使用的時候在增加可以嗎,如果只增加財務(wù)模塊,我需要跟客服說增加那幾個模塊啊
老師,有個問題想讓你給個意見,當(dāng)時公司沒會計,19年1月公司想買發(fā)票,供應(yīng)商讓款打給廠家,當(dāng)時對公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄,當(dāng)時老板忘了,21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了,老板想起來這事了,查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄,問這個事都說給了,俺這邊是跟供應(yīng)商對接了,過去那么久了,現(xiàn)在廠家把發(fā)票開出來了,是不是那邊一直在掛賬,要平無票收入的賬?
老師,我這邊是建筑行業(yè)的,去年有家進項普票入賬了,今年老板說和供應(yīng)商那邊什么問題,需要把一部分踢出來紅沖,被踢出來的去年那部分先暫估,今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎?
老師,我這邊有一家江蘇的公司需要把賬給我,因為他那邊用的是金蝶軟件,,我這邊沒有這軟件,所以準(zhǔn)備和老板說暫時讓那邊把賬給今年的做了,我這邊如果明年企業(yè)營業(yè)執(zhí)照需要年檢的話我是不是得有23年賬才行
包材入哪個科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市 一個經(jīng)營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
那我這邊沒有金蝶這個軟件,他那邊可以導(dǎo)出來嗎賬
他那邊兒可以導(dǎo)出科目余額表,你這邊兒可以建賬
你是說他導(dǎo)出的科目余額表是一個文件,然后我重新做賬?
你要是根據(jù)手工做賬的話就是一個文件,然后根據(jù)這個文件重新建賬做賬