同學(xué),你好,個稅申報的本期收入為4500元。
老師,個稅申報里面申報的工資是工資表里面哪一欄,是扣除考勤后的還是扣除扣除社保后的。是應(yīng)發(fā)的還是實際發(fā)的
個稅申報表本期收入是按實發(fā)還是應(yīng)發(fā)工資計算,是扣除社保還是不扣除社保的工資
老師,比如我們工資基本工資加崗位加績效應(yīng)發(fā)4000元,社保扣400,食堂每個人每月扣100,報個稅時本期收入報多少?是按應(yīng)發(fā)4000元報還是要扣100元食堂按3900元報?
老師,申報個稅的時候,他這個工資表,我在申報界面的本期收入欄應(yīng)該填這個表里的應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是填應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的金額?
老師,工資表應(yīng)發(fā)工資4500,扣社保450,扣考勤50,實發(fā),4000元。我個稅申報的時候本期收入寫哪個?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
然后寫社保。那么扣考勤的50不用填寫對嗎?
同學(xué),你好,你這個實操有點問題哦,你那個扣考勤,應(yīng)當(dāng)計入到應(yīng)發(fā)工資里哦,你的應(yīng)發(fā)工資應(yīng)從4500調(diào)整為4450元,社保計入其他應(yīng)付款。
這樣就以為員工扣考勤,所以我的成本就相對少了50嗎?
同學(xué),你好,成本應(yīng)當(dāng)是實際支付的成本,一部分支付給員工,一部分交社保了,如果按你的思想,我們試想一下,放大一下,會是什么結(jié)果,如果你給這個員工的工資做成2W,然后各種考勤扣除1.8W,那么我想問你,你的成本是2W,稅務(wù)局會同意嗎?
我這邊考勤扣款都沖管理費用或者是營業(yè)外收入了
同學(xué),你好,那不是一樣沖減了你的成本費用,
成本減少,收入就高了
同學(xué),你好,這樣,要看你的這個人員是什么崗位,如果是車間人員,你這樣,把成本增加,減少管理費用,或營業(yè)外支出,成本核算不正確哦。數(shù)量不多,影響不大,數(shù)量級上去了,成本核算不正確,對公司產(chǎn)品定價會有影響,如果人員是管理人員,那倒無所謂,