親愛的,不好意思,剛看到信息
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關單這里是人民幣會和我結匯金額是美金有關聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風險,我們是一般納稅人企業(yè)
實際收入640萬左右和增值稅一致,財務年度表和匯算清繳表上多填寫了40萬收入填了680萬,這個沒法去更改了嗎老師
這是個難題呀,年報收入要改少有風險,但不改和增值稅收入對不上。 把增值稅收入多申報40萬,要交5.2萬的稅,這個老板要生氣的。 要不堵一把,把年報和匯繳表改了
去年年報是虧損狀態(tài)調整后虧得多點,這個有風險嗎,如果盈利去改反而虧損那這就肯定風險
反正把應納稅所得額調小稅務是不歡迎的,風險肯定有,但比從盈利到虧損是要好一些,最少不用退稅(周圍有朋友就是退稅補查了),現(xiàn)在也沒有好的辦法,補那么多稅老板這一關過不了,還是改匯繳表
嗯嗯是的,那不退稅虧損應該好一點,這賬搞的我頭大
是的,不退稅好太多了,退稅90%要被查的 也不用太擔心,一步一步走,
收入我要是實際賬面少填寫了那就涉及到盈利就要退稅,實際640萬填寫季度合計多填寫了幾十萬收入我看了去年申報表,所以實際匯算清繳多填寫了收入導致虧損少,安增值稅填寫虧損更多點就是
是的,增值稅收入少,改為一樣就是所得稅收入變少了,虧損多了
哎一個頭兩大,然后提交給老師的報告我當時沒注意就按多匯算清繳的那個多寫的收入填寫發(fā)過去了,真是自找麻煩了,今天把之前的收入調出來發(fā)現(xiàn)不對,和增值稅一樣就和匯算清繳還有利潤表的不一致,查了下發(fā)現(xiàn)第二季度也就是一起期間填寫的錯的
別焦急,我的想法是跟老板溝通一下,看老板能接受補多少稅,其實匯繳收入調低是有風險存在的,如果老板能接受6萬元的補稅,就調大收入
但是我有個疑問當時匯算清繳時候為何沒有和增值稅匹配出來收入不一致好奇怪,而且這次風險提示也沒有這塊三個表收入不一致匹配信息出來?
不是所有企業(yè)都要比對的,抽到哪些企業(yè)就比對哪些,抽到了要對比3年的。這次就查車購稅吧,其他也不查,我是這么理解
嗯嗯好的,但是對于消費稅怎么就還讓提供收入明細銷售價格了好奇怪
因為單車130萬以上要交消費稅,咱公司有沒有交呀
我們車才10來萬一臺,不是豪華車,肯定沒交了,對了老師說的抽到查3年那這次這個該抽查的開始了嗎,還是說我們這個算抽到了?還是說還沒開始抽查,這次稽查老師提交報告上去后再稽查來著?
稅務抽查有專項抽查(比如這交就是針對車購稅)全面抽查(查所有賬),我就這么倒霉的,1家公司2年查2次,一次專項一次全面查,但第2次沒有什么查的,就是補了業(yè)務招待費的個稅2000元
那我這次是專項抽查?會不會明年全查了,好緊張馬上回答有沒問題了還想繼續(xù)溝通老師繼續(xù)@小天老師會不會打掃到您
不會不會,能跟您一起討論問題我很開心,我們是相互分享經(jīng)驗嘛。 不用擔心的,我這概率很小的。 現(xiàn)在我就是平常心,查就查,就是配合3個月的事了,麻煩點累點