您好,這個(gè)的話,是需要多退少補(bǔ)的這個(gè)的
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請問會計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒有預(yù)交,是后來預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時(shí),預(yù)繳增值稅和附加稅,計(jì)提稅金及附加。 那么在清算時(shí),還要隨實(shí)際繳納增值稅再計(jì)提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅的同時(shí)預(yù)繳附加稅,那后續(xù)開票確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)讓稅金及附加,補(bǔ)繳附加稅的差額,那后續(xù)補(bǔ)繳差額時(shí)會在申報(bào)表中體現(xiàn)當(dāng)時(shí)已預(yù)繳的增值稅么?還是說直接根據(jù)自己計(jì)算的差額申報(bào)繳納附加稅?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售階段(預(yù)繳增值稅)12月做了延期申報(bào)增值稅等稅種,現(xiàn)到了延期申報(bào)期限,打開增值稅申報(bào)時(shí)沒有看到增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào) 只有增值稅及附加稅費(fèi)一般納稅人申報(bào)表?請問這個(gè)延期申報(bào)的增值稅表怎么填?
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請問老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個(gè)我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設(shè)備,簽的合同價(jià)包含稅款,總價(jià)65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價(jià)值計(jì)量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點(diǎn)13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費(fèi),煤氣費(fèi)、買床。也一起計(jì)入在建工程-生產(chǎn)線-人工費(fèi)?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費(fèi)0.01,會計(jì)分錄怎么寫
是跟土增稅一樣會最后結(jié)算嗎?
嗯對,這個(gè)是一樣的,你好