可以做賬,就是不允許抵扣所得稅、匯算清繳調(diào)增
老師,我想問一下,我們公司員工出差,有些費(fèi)用支出開不到發(fā)票,這些無票支出,我可以先入賬,在匯算的清繳的時(shí)候,在做納稅調(diào)整,這種可以嗎?
老師您好,我們公司有的時(shí)候會(huì)有一些商務(wù)應(yīng)酬??!運(yùn)費(fèi)啊沒有發(fā)票可以直接用付款記錄入賬嗎?等到匯算清繳的時(shí)候在做調(diào)增還是可以每個(gè)季度報(bào)的時(shí)候直接減掉這部分的費(fèi)用呢
老師,我想咨詢一下,我們公司不是商務(wù)費(fèi),還有運(yùn)費(fèi)這些沒有發(fā)票,只有個(gè)報(bào)銷單,可以入賬做成本不,到時(shí)候匯算的時(shí)候調(diào)出來,
老師,我們12月結(jié)賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有很多成本票沒有收回來,我想問下,這些票是收不回來,我12月底是不是先放入成本,匯算清繳的時(shí)候在調(diào)整,是不是???
老師,我想咨詢一下,就是公司有100萬的費(fèi)用,沒有發(fā)票,是從公戶取得現(xiàn)金,累計(jì)下來現(xiàn)在大概有100萬了,現(xiàn)在我是弄不到發(fā)票,然后錢我也付出去了,我現(xiàn)在能直接入賬入費(fèi)用,回頭匯算清繳的時(shí)候把這些無票收入調(diào)增,這樣除了還有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以嗎
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
但是我報(bào)銷單上就只有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的簽字,其他啥都沒有,也可以入成本嗎
可以的,可以做賬的。
就這個(gè)一個(gè)單子,底子啥都沒有
運(yùn)費(fèi)這些也是
還是可以入賬對嗎
支付的證明有嗎?那你能判斷了實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?
判斷不了的話,不可以的。
能哈,還要支付證明呀
知道什么業(yè)務(wù)
對的,是的,要不怎么能報(bào)銷給他個(gè)人。
但是底下就是沒有憑據(jù)
能判斷,給哪個(gè)的也是寫的
這個(gè)肯定商務(wù)費(fèi)用支付證明肯定沒有
你好,那就附上支付的證明不就可以了。
支付證明沒有的,送的現(xiàn)金
那就用這個(gè)來做就可以。