您好同學(xué),您付款給對(duì)方了嗎?如果沒(méi)付款的話,您公司也不需要用的話就可以暫時(shí)不用開具,如果已付款給對(duì)方,材料也已經(jīng)收到了的話,可以和對(duì)方溝通開票時(shí)間,或者將材料退回收回款項(xiàng)
公司之前支付一筆貨款,對(duì)方一直沒(méi)有開票,現(xiàn)在要求對(duì)方開票,對(duì)方公司已停業(yè)不能開票了,現(xiàn)在這筆貨款我們要做營(yíng)業(yè)外處理,請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么寫?
老師,我們公司買了一種原材料,對(duì)方也沒(méi)有給我們開票,現(xiàn)在不需要給人家付款了,我這個(gè)要怎么處理
老師,之前展會(huì)租金支付給對(duì)方也開了發(fā)票給我們,現(xiàn)在有20%傭金退回,通過(guò)另一個(gè)公司返還,那我們收到這筆款要開票給對(duì)方嗎,我們是一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)跟我司合作的工廠發(fā)生了一筆材料損耗的費(fèi)用,但對(duì)方發(fā)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)了,并且,我司認(rèn)證抵扣,我司直接在貨款里扣除了這筆損耗,相當(dāng)于對(duì)方開全額發(fā)票,我們付款扣除了這筆損耗來(lái)付款,這樣帳就對(duì)不上,對(duì)方要求我們開回發(fā)票給他,但我們公司又開不了加工費(fèi),對(duì)方也說(shuō)開不了紅字沖,這個(gè)要怎以辦?
我們公司之前和其他公司合作,轉(zhuǎn)給對(duì)方投資款200多萬(wàn),都掛的其他應(yīng)收款科目。當(dāng)時(shí)是想對(duì)方可以給我們開具材料發(fā)票,后來(lái)發(fā)票也沒(méi)有開具?,F(xiàn)在我們之間已經(jīng)不合作了,請(qǐng)問(wèn)這筆賬務(wù)該怎么處理?
老師您好,問(wèn)一下 公司做苗木的,采購(gòu)一批苗木50萬(wàn)準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬(wàn)。這個(gè)帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財(cái)政補(bǔ)助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個(gè)別貧困學(xué)生有幾天請(qǐng)假,營(yíng)養(yǎng)餐沒(méi)有吃,學(xué)校買了營(yíng)養(yǎng)品給學(xué)生,財(cái)務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營(yíng)養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營(yíng)養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報(bào)廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點(diǎn)的。但是開過(guò)來(lái)的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因?yàn)槁犝f(shuō)免稅和有稅點(diǎn)的開在一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票可以的。開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是不是不可以哈
年?duì)I運(yùn)成本=變動(dòng)成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年?duì)I運(yùn)成本
判斷題錯(cuò)在哪里?不太懂
老師你好:這個(gè)解析問(wèn)什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個(gè)余額我在哪里登記呀?
老師,這個(gè)只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
付款了,兩年前付款的,材料都用完了
您好同學(xué),這個(gè)發(fā)票是需要開具過(guò)來(lái)的