同學,你好,不用沖,讓對方開紅字發(fā)票,相當于退貨。
老師,我公司一個室內(nèi)裝飾裝修工程,在3個月前第一筆收工程進度款時開了15萬的發(fā)票過去,這個月結(jié)算第二筆進度款,現(xiàn)在對方公司才說根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問題,要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金,可是那么久了發(fā)票對方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧,如果扣稅金對方是不是應該把相應的發(fā)票全部退回我公司呢
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
你好,我公司采購了一批膜版,與對方簽訂了合同,對方也給我們開具了發(fā)票,我們也對公進行付款,但后來老板跟我說,材料不是我們項目耗用,我們項目的模板由木工包公包料了,那我們在抵扣這張發(fā)票會涉及到虛開嗎?所得稅前扣除是否合理
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
請問一下,2個公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費等2300元,這些沒有發(fā)票給對方公司的,對方公司從貨款扣服務費,本來應該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費用沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
就是不好開紅字發(fā)票,因為對方說不知道要開什么項目,加工費怎么開退貨?
正常來講,是先沖紅,再開正確的加工費,相當于你們雙方的合同金額發(fā)生了變更,這樣雙方都能平賬。 現(xiàn)在,供應商又想平賬,又不想開紅字,那就做不了常規(guī)操作了。 開個紅字也不難啊,而且你們雙方都認可發(fā)生了損耗,之前多開了發(fā)票,現(xiàn)在通過開差額部分的紅字發(fā)票來平賬,這應該能開出來啊。
你的意思就是隨便挑一筆加工費來開紅字?
能以折扣的名義開紅字嗎?
不對。 是你已經(jīng)抵扣了,不想申請紅字,所以,供應商沖不了紅。 如果你不想申請紅字信息表,那就跟供應商協(xié)商,等下次業(yè)務合作的時候,少開票,多付款,這樣雙方就平賬了。
不是我不想申請紅字,是不知道用什么名目去申請這個紅字,并且還要對方同意才行。商品可以做退貨,加工費怎么做退貨?
而且現(xiàn)在是數(shù)電票,我是想數(shù)電申請紅字怎么申請,對方后繼沒什么業(yè)務了,所以不夠抵紅字發(fā)票
同學,紅字沖紅對你這件業(yè)務來講,是唯一的解決辦法。 你都說了,后面可能沒有業(yè)務合作了。 如果不處理的話,你們雙方就這樣掛賬。 數(shù)電票,紅字發(fā)票也不難,只是不熟悉不習慣而已,你可以咨詢12366指導一下,這個不難的。