借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

老師,這個(gè)月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費(fèi)直接抵減了,這樣的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,我平時(shí)做賬計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)單位,應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人,貸銀行存款,
老師好,我已經(jīng)做過下面這個(gè)分錄了,繳納社保的會(huì)計(jì)分錄 1、計(jì)提社保費(fèi)用時(shí)的分錄: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分); 2、實(shí)際繳納社保費(fèi)用時(shí)的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 借:其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款; 現(xiàn)在要計(jì)提工資部分,那這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資數(shù),還是實(shí)發(fā)工資數(shù)啊?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)(小規(guī)模),律師事務(wù)所,屬于查賬征收(需報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表-季報(bào)),沒有給法人發(fā)工資,但是給法人交社保費(fèi)了,計(jì)提社保,是,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位),繳納社保費(fèi),是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位)借:其他應(yīng)收款-法人(個(gè)人部分)貸:銀行存款,但是繳納的個(gè)人部分(借:其他應(yīng)收款-法人)這個(gè)在我發(fā)放工資這里,我沒給法人發(fā)放工資,也就沒做貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分),那我這個(gè)繳納社保法人個(gè)人繳納社保部分怎么做分錄
老師你好,我們單位繳納社保后因其他原因,有一職工的保險(xiǎn)從社保處申請(qǐng)退回了,這個(gè)款得怎么做會(huì)計(jì)分錄,繳納時(shí)做 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,現(xiàn)在怎么做?請(qǐng)老師給予幫助謝謝!
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款。現(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題

