你好,,肯定是以賬單金額為準(zhǔn)的
請(qǐng)問收到供貨商對(duì)賬單和發(fā)票,對(duì)賬單金額100萬,實(shí)際付款額是對(duì)賬金額的60%為60萬請(qǐng)問是以發(fā)票金額做賬還是對(duì)賬單金額做賬,會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?
老師你好! 比如說 我開增值稅發(fā)票13%的稅! 我開票金額為貨款100+13萬的稅 票面總金額為113萬 然后對(duì)方付公賬113萬。我收到錢后 我應(yīng)該繳納113萬的稅還是100萬的稅
請(qǐng)教下合同金額100萬,給供應(yīng)商已經(jīng)付了款50萬,后來和供應(yīng)商協(xié)商吧合同金額降低到70萬,對(duì)方不開票給我們,那我們應(yīng)付賬款70萬如何處理
我們要支付一家供應(yīng)商實(shí)際金額是50萬,約定承兌支付。但是我們自己手上只有100萬的承兌可以背書出去。和供應(yīng)商溝通后,同意我們付他100萬他再找回我們50萬?,F(xiàn)在問題是付款申請(qǐng)單上申請(qǐng)金額要怎么填,填50萬還是100嗎?財(cái)務(wù)要我們填100萬,理由是實(shí)際支付出去的承兌面額是100萬,但是我個(gè)人覺得應(yīng)該填50萬,備注寫明付100找50不就可以了嗎?
老師,如果公司走賬,上游和下游平進(jìn)平出,例如金額都是100萬,開收入發(fā)票100萬,供應(yīng)商來給我們100萬,三流一致,請(qǐng)問可否?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營(yíng)業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營(yíng)個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤(rùn)總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫