你好,這里需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額是13萬?
老師好,請(qǐng)問,我公司前期簽訂門窗購(gòu)買合同時(shí),約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對(duì)方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價(jià)稅合計(jì)只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師你好! 比如說 我開增值稅發(fā)票13%的稅! 我開票金額為貨款100+13萬的稅 票面總金額為113萬 然后對(duì)方付公賬113萬。我收到錢后 我應(yīng)該繳納113萬的稅還是100萬的稅
老師我有一個(gè)疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬,重點(diǎn)來了:第二個(gè)月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個(gè)月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎??!
你好...比如我們幫別人加工..不含稅金額100 稅額13...一共是113 合同簽的是不含稅金額..100元.我們給對(duì)方開發(fā)票的話是對(duì)方給我們付款113 我們領(lǐng)用材料領(lǐng)超了10元的成本價(jià) 我們應(yīng)該是從113-10 還是100-10
比如說對(duì)方開一張票 不含稅銷售額是100 票面上的稅點(diǎn)是13塊 對(duì)方收我5個(gè)點(diǎn) 也就是(100+13)?5% 對(duì)方收我稅點(diǎn)通過私戶打過去 公戶打113 那現(xiàn)在我改了通過公戶打總共打了113 私戶不打錢 發(fā)票上注明的稅率是13% 那對(duì)方開票票面上不含稅銷售的金額 和票面上注明的稅款 和對(duì)方要收我們的稅款分別是多少
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬,未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎