你好,同學(xué) 一般是專利權(quán),軟件產(chǎn)品,軟著產(chǎn)品這些的

老師 想請(qǐng)問(wèn)一下 形成無(wú)形資產(chǎn)后攤銷的費(fèi)用為什么還能加計(jì)扣除75%?不是未形成無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用才可以嗎?
形成無(wú)形資產(chǎn)的話還可以處于開發(fā)階段嗎?形成無(wú)形資產(chǎn)后處于開發(fā)階段是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師未形成無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用,按100%加計(jì)扣除,比如30萬(wàn),是按多少加計(jì)扣除?2.形成無(wú)形資產(chǎn) 的按200%加計(jì)扣除,比如40萬(wàn),是按照多少加計(jì)扣除?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,費(fèi)用化的直接在當(dāng)年加計(jì)扣除,那資本化的在未形成無(wú)形資產(chǎn)前什么都不做,在形成無(wú)形資產(chǎn)后再加計(jì)扣除嗎?還是應(yīng)該怎么加計(jì)扣除
請(qǐng)教一下,高新企業(yè),研發(fā)支出,未形成無(wú)形資產(chǎn)的加計(jì)扣除100,什么意思,比方,費(fèi)用為100,加計(jì)扣除啥意思,允許扣除200?如果說(shuō)這個(gè)可以形成無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)成本是100,也是按照200扣除嘛?
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒(méi)要求是萬(wàn)元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?
老師 上月的賬不平,是不是不平,怎么查一下平不平
老師,建筑行業(yè),農(nóng)民工平臺(tái)代發(fā)分包的工資,需要他們開發(fā)票,是開人工費(fèi)的專票還是工程款的專票?
老師甲把錢打給甲公司員工做采購(gòu),甲公司員工再把款打給乙公司的代售員或者是乙公司的員工,這個(gè)做賬是不是需要甲公司的員工出支付給乙公司員工的支付記錄和代付證明?還是甲公司寫一個(gè)代付證明讓甲公司的員工簽字,并蓋上甲的公章做證明,再附上乙開回的發(fā)票入賬也可以
金銀首飾以舊換新的帳務(wù)處理,舉例說(shuō)明呢, 主營(yíng)收入是以差價(jià)嗎?老師
老師 非居民企業(yè)按經(jīng)費(fèi)支出來(lái)交稅 對(duì)非居民企業(yè)的行政罰款 算經(jīng)費(fèi)支出嗎
優(yōu)惠稅種一欄為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅
老師往來(lái)賬目詢證函是什么意思?說(shuō)大白話,有沒(méi)有模板???
企業(yè)匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,可以彌補(bǔ)一部分嘛?例如23年虧損10萬(wàn),24年盈利5萬(wàn),可以只彌補(bǔ)以前年度虧損3萬(wàn),按照盈利2萬(wàn)元補(bǔ)交企業(yè)所得稅嘛?剩余虧損可以可以在以后年付進(jìn)行彌補(bǔ)嘛?

