你好 因?yàn)閿備N的金額也是可以加計(jì)扣除的.
加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷這個(gè)政策還有嗎
老師 想請(qǐng)問(wèn)一下 形成無(wú)形資產(chǎn)后攤銷的費(fèi)用為什么還能加計(jì)扣除75%?不是未形成無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用才可以嗎?
什么叫做加計(jì)扣除?還有:形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。會(huì)計(jì)做賬時(shí),不是將無(wú)形資產(chǎn)的成本作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷嗎?怎么能夠按照150%攤銷呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)形資產(chǎn)在研究階段未形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),可以加計(jì)扣除75%,形成了之后按照175%進(jìn)行稅前攤銷。如果我上一個(gè)會(huì)計(jì)年度里未行成無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)加計(jì)扣除了,那么我下一個(gè)年度里形成了無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)稅前攤銷怎么算,是需要把過(guò)去的一起算嗎?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,費(fèi)用化的直接在當(dāng)年加計(jì)扣除,那資本化的在未形成無(wú)形資產(chǎn)前什么都不做,在形成無(wú)形資產(chǎn)后再加計(jì)扣除嗎?還是應(yīng)該怎么加計(jì)扣除
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開(kāi)發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬(wàn),36萬(wàn),300萬(wàn),的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰(shuí)能幫忙解釋一下
請(qǐng)邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開(kāi)出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái),后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張普票,但是老板說(shuō)是開(kāi)專票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來(lái)開(kāi)回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)是根據(jù)什么政策來(lái)的?
你好 無(wú)形資產(chǎn)可以按175%扣除,就是針對(duì)后面的攤銷的金額.