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企業(yè)匯算清繳彌補以前年度虧損,可以彌補一部分嘛?例如23年虧損10萬,24年盈利5萬,可以只彌補以前年度虧損3萬,按照盈利2萬元補交企業(yè)所得稅嘛?剩余虧損可以可以在以后年付進行彌補嘛?

2025-11-16 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-16 09:23

同學你好。不可以的。 而且這個 彌補虧損數(shù)據(jù)是稅局報表自動帶出來。手動改不了

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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 09:33

20年和21年申報的時候沒有選擇彌補虧損,現(xiàn)在可以修改報表進行彌補嘛?

20年和21年申報的時候沒有選擇彌補虧損,現(xiàn)在可以修改報表進行彌補嘛?
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齊紅老師 解答 2025-11-16 09:37

你家的虧損已經(jīng)彌補結束了。沒有需要彌補的了, 21年盈利68萬, 2018 2019虧損合計約40萬。已經(jīng)被彌補結束了。

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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 09:43

我家21年申報的時候沒有彌補虧損,是按照盈利68萬繳納的稅款 我現(xiàn)在想要調(diào)整報表進行彌補可以嘛

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齊紅老師 解答 2025-11-16 09:46

能讓我看一下主表嗎。 這個 彌補數(shù)據(jù) 自己改不了的 系統(tǒng)自動帶出來的。 如果真是你說的情況,又無特殊理由的話??梢缘蕉惥止衽_做更正申報 ,進行追溯調(diào)整

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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 10:08

21年的主表

21年的主表
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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 10:10

21年彌補明細表

21年彌補明細表
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齊紅老師 解答 2025-11-16 10:11

真的沒有彌補。有可能申報時 報的太早了。那個虧損沒有被帶出來。 那么??梢匀ザ惥止衽_做更正申報。 帶著 這個主表套表。 公章。 到柜臺后。和 稅局人員說清楚。然后,再劃線更正

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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 10:13

20年和21年都沒有彌補虧損,正常繳納稅款,調(diào)整之后得退稅,會不會被稅務查賬啊

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齊紅老師 解答 2025-11-16 10:16

現(xiàn)在去彌補就是為了退稅的, 如果說 你家賬務真實。就是來查也不用害怕。 沒有哪家賬務 0 誤差,多少有點小瑕疵的。不是故意的就沒問題。

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齊紅老師 解答 2025-11-16 10:17

一般情況下。不會查

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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 10:37

好的,謝謝老師

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快賬用戶3103 追問 2025-11-16 10:39

我家是因為以前的會計經(jīng)驗不足,財報上沒有按照重分類填報數(shù)據(jù),調(diào)整后超過小微企業(yè)規(guī)定,需要按照25%補交企業(yè)所得

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齊紅老師 解答 2025-11-16 10:46

明白了。那就去做更正手續(xù)吧

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不可以的,這個需要按照規(guī)定來。
2023-02-09
你好請稍等,盡快為您解答。
2021-05-13
本年可彌補虧損額為1-5項合計數(shù)180萬,但是實際因本年虧損無法彌補
2021-05-18
你好,不可以的,這個第7年只能彌補5年前的虧損,你這個時間已經(jīng)超過了
2021-04-18
您好,這個要一年一年看的,假如你前五年虧損一共20萬,其中都是前五年第一年虧的,之后四年虧損是0,那第六年彌補虧損后剩余未彌補的虧損10萬第七年就不能彌補了。因為前五年的第一年的虧損到第七年已經(jīng)超過五年過期了
2021-04-18
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