免所得稅的業(yè)務(wù)即使調(diào)增了也不需要交
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
營(yíng)業(yè)外收入后期企業(yè)所得稅匯繳清算還需要納稅調(diào)增?
享受免征所得稅企業(yè),匯算清繳,納稅調(diào)增后需要交稅嗎
匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增后,需要做分錄嗎,調(diào)增后不交企業(yè)所得稅
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時(shí)候多,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費(fèi)的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報(bào)價(jià)3040,合同價(jià)2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購(gòu)買方開專票跟開普票對(duì)自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬的貸方全年累計(jì)金額啊
一家公司目前沒業(yè)務(wù)只有一個(gè)員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請(qǐng)教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機(jī)出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購(gòu)成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?
還有一個(gè)情況,年初農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)抵進(jìn)項(xiàng)了,在年中改革 使用免稅政策。前后這樣銜接的,需要注意什么還有這樣風(fēng)險(xiǎn)? 老師
你好,實(shí)際你們是免稅的,但是你進(jìn)項(xiàng)抵扣了,你現(xiàn)在是不是有留底?不需要交稅,怎么能抵扣?
是的,因?yàn)榍叭呜?cái)務(wù)不懂免稅政策,導(dǎo)致勾選進(jìn)項(xiàng)。
現(xiàn)在確實(shí)就存在留抵,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)只能放著了,不好改啊
現(xiàn)在只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。