您好,只要開出了紅字信息表,本月申報就要進項轉出的,我們也遇到這個情況,跟稅務局確認過,是信息表的時間,不是實際開票的時間,紅票本應與紅字信息表同月的
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數(shù)了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
我公司開出一張成品油專用發(fā)票,申請紅字信息表時提示TZD0100已勾選成品油庫存,信息表審核不通過,我給對方聯(lián)系說他們也沒抵和,購買方申請紅字信息表也提?失敗,購買雙方都申請不了紅字信息表,航天說讓對方勾選認證,那得到下個月了,關鍵是下個月我公司沒有銷售收入了,該怎么辦?急需
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉出,為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉出為0,這是什么原因哦?
我們屬于潤滑油銷售,11月下旬發(fā)現(xiàn)廠家開錯了一張發(fā)票,但我已勾選入庫,需要我開一張紅字信息表,廠家才能開紅字發(fā)票,根據(jù)系統(tǒng)提示我先抵扣勾選本發(fā)票,廠家開紅字發(fā)票。12月申報十一月的報表,提示要進項稅額轉出,但發(fā)票勾選系統(tǒng)沒有我開信息表的那張發(fā)票,怎么辦?而且進項稅額系統(tǒng)提示跟我的發(fā)票也不一致
備抵類和過度類會計科目只有資產類科目有嘛,它們的借貸方向與資產類相反嘛
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務公司繳納社保,發(fā)生的勞務費怎么入賬啊,還有需要稅務上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認收入,每個月都要確認嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務,有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產明細里沒有某設備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標準答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
別看我開的紅字信息表,但我沒抵扣
您好,了解,現(xiàn)在只有抵了再轉出,開出紅字信息表,系統(tǒng)就要體現(xiàn)我們轉出進項
這張發(fā)票廠家已經開了紅字發(fā)票了,我不能抵扣了,查不到家這張發(fā)票呢
您好,這個就不好處理了,得去稅務大廳讓后臺處理,我們要先抵扣,再開紅字信息表,再開紅票
奧奧,好噠,為什么申報系統(tǒng)提示的進項稅額轉出金額是我開的紅字信息表稅額的2倍呢
您好,是不是開了2個紅字信息表了,明兒先電話到稅務大廳,說明現(xiàn)在的情況,看要帶哪些資料過去,公章,稅盤可能也要帶了