你好,你是一般納稅人2013年之后買來的車13%的,如果是之前的3%
老師:我們是小規(guī)模的土特產(chǎn)店,別人開給我們13個點的電子普票,小規(guī)模是不是不管對方開我們多少個點的稅票,我們現(xiàn)在都開1個點,優(yōu)惠期恢復到3個點的時候就按3個點,不是按對方開幾個的吧?只有一般納稅人才按對方開今個點我們就開幾個點的不?
老師,我們公司是服務企業(yè),稅率6個點,這次賣出一輛自用車子13個點的,為什么申報的時候這筆不計稅
老師:公司的車(買車的時候賣方給我們公司開了13%的進項票,公司一直沒有抵扣),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)給個人,如何交稅,按幾個點交?
一般納稅人銷售自己使用過的汽車買的時候是專票進來的也抵扣了, 現(xiàn)在賣的話是開幾個點的票出去呢?
那就是企業(yè)車不管幾年車幾個點進的賣的時候就幾個點出唄,如果買的時候13點進,賣的時候開3個稅點的,后期稅務會怎么辦呢
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟業(yè)務往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
く ●●● | 我朋友公司三年前買的車13個點,今天賣的時候開的三個點發(fā)票,2萬多才交了7百多稅,這對嗎,如果不對后期稅務會找嗎
一般納稅人的不對的,你看他是一般納稅人還是小規(guī)模。
一般納稅人
不對,不對,13%的稅率查到補交