你好,你看一下主表里面計(jì)稅嗎?在主表里面。
老師有個(gè)業(yè)務(wù)上面的會計(jì)問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個(gè)錢我們在給對應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費(fèi),我們開的票是服務(wù)費(fèi)的6個(gè)點(diǎn)的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報(bào)的是未開票收入賣的是商品需要算13個(gè)點(diǎn)的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我們公司是服務(wù)企業(yè),稅率6個(gè)點(diǎn),這次賣出一輛自用車子13個(gè)點(diǎn)的,為什么申報(bào)的時(shí)候這筆不計(jì)稅
老師,我們是一個(gè)運(yùn)輸公司,我們這個(gè)月買了6輛車,因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度收入太高了,想著這個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)把這六輛車一次性扣除,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表上是不是必須是按月折舊,不能一次性折舊?
老師好,我們公司是一般納稅人汽車銷售公司。汽車生產(chǎn)廠家把我們進(jìn)的5輛車開到一張機(jī)動車專用發(fā)票上了,我們只賣出其中的一輛車,賣出的這一輛車需要抵扣進(jìn)項(xiàng),未賣出的4輛不抵扣,我申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么操作啊
老師,麻煩咨詢個(gè)問題,就是我們前臺呀,應(yīng)該是服務(wù)業(yè)開6個(gè)點(diǎn)的那個(gè)普票,但是他開成13個(gè)點(diǎn)的了,然后已經(jīng)是跨月兒了。嗯,這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候兒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。我這邊兒申報(bào)的時(shí)候兒,給怎么報(bào)那個(gè)稅務(wù)報(bào)表兒,是按13個(gè)點(diǎn)先報(bào)他次月沖回的時(shí)候兒,嗯,我在在那個(gè)下個(gè)月的那個(gè)申報(bào)表兒上報(bào)那個(gè)負(fù)數(shù)嘛。那可以這么處理嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
這里銷售稅額是有的
剛剛圖片沒有發(fā)出來
那就是正確的附表一,他的第一行,本來他就沒有稅額啊,你在這里面填寫了主表取數(shù)是正確的就行。
應(yīng)納稅額不是是230.09嗎?
應(yīng)該是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是你的納稅額。
發(fā)票是2000的,13個(gè)點(diǎn)銷售二手車
你還開的其他業(yè)務(wù)的發(fā)票,不是嗎?