你好,你看一下主表里面計稅嗎?在主表里面。
老師有個業(yè)務(wù)上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費,我們開的票是服務(wù)費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務(wù)費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我們公司是服務(wù)企業(yè),稅率6個點,這次賣出一輛自用車子13個點的,為什么申報的時候這筆不計稅
老師,我們是一個運輸公司,我們這個月買了6輛車,因為我們這個季度收入太高了,想著這個季度申報所得稅時把這六輛車一次性扣除,那我的財務(wù)報表上是不是必須是按月折舊,不能一次性折舊?
老師好,我們公司是一般納稅人汽車銷售公司。汽車生產(chǎn)廠家把我們進(jìn)的5輛車開到一張機動車專用發(fā)票上了,我們只賣出其中的一輛車,賣出的這一輛車需要抵扣進(jìn)項,未賣出的4輛不抵扣,我申報增值稅報表的時候怎么操作啊
老師,麻煩咨詢個問題,就是我們前臺呀,應(yīng)該是服務(wù)業(yè)開6個點的那個普票,但是他開成13個點的了,然后已經(jīng)是跨月兒了。嗯,這個月我申報的時候兒發(fā)現(xiàn)這個問題。我這邊兒申報的時候兒,給怎么報那個稅務(wù)報表兒,是按13個點先報他次月沖回的時候兒,嗯,我在在那個下個月的那個申報表兒上報那個負(fù)數(shù)嘛。那可以這么處理嗎?
分公司企業(yè)所得稅總公司交,總公司匯總納稅,現(xiàn)在總公司留底票多,庫存也大,留底票多有風(fēng)險嗎?
收到蔚來汽車公司的汽車上臨時牌照的專票,可以抵扣嗎?
將自有房產(chǎn)低價出租給員工的賬務(wù)處理怎么做
老師,開的發(fā)票,上面的單價是系統(tǒng)自動計算的還是手動填的
待攤費用和預(yù)提費用,現(xiàn)在這兩個科目已經(jīng)取消了,如果財務(wù)人員在使用會有什么風(fēng)險?
如何查詢這個人是不是失信人員,有沒有網(wǎng)址
請問老師,我要導(dǎo)出稅收完稅證明怎么導(dǎo)出
老師,最近得學(xué)習(xí)一下勞務(wù)派遣相關(guān)的做賬分錄,您手里有收藏的分錄嗎,還是我得聽實操課呢
我們注冊資金1000萬,實繳200,想要減資,減到多少合適。兩個股東一個一個占比88%,出資了200萬,一個占比12%,未出資。
主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本要按項目設(shè)置二級科目嗎
這里銷售稅額是有的
剛剛圖片沒有發(fā)出來
那就是正確的附表一,他的第一行,本來他就沒有稅額啊,你在這里面填寫了主表取數(shù)是正確的就行。
應(yīng)納稅額不是是230.09嗎?
應(yīng)該是銷項減去進(jìn)項,這個是你的納稅額。
發(fā)票是2000的,13個點銷售二手車
你還開的其他業(yè)務(wù)的發(fā)票,不是嗎?