需要對方開紅字信息申請單
老師,12月份給對方開的票,對方以抵扣,現(xiàn)在需要紅沖~對方說開過來紅沖的票了,我是不是需要在稅盤上查看一下?具體怎么操作老師
請問老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
老師,我22年開了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開了,但是對方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應該怎么操作
老師,7月用稅控盤開了一張專票 對方已抵扣 現(xiàn)在需要紅沖 請問怎么操作
老師,問下3月購進一張10萬專票以抵扣,現(xiàn)在對方需要我們開出5萬紅沖發(fā)票這個怎么操作
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務?
國內(nèi)運輸服務,取得的飛機票怎么抵扣?稅務系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費的稅率是多少
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
購買方開 是吧 然后我這邊 確認一下?
是的,就是那樣子的
當時用 稅控盤開的 現(xiàn)在對方是不是可以電子稅務局上 填寫紅字信息表
需要在電子稅局發(fā)起確認單
老師 已開的專用發(fā)票 的抵扣聯(lián)次是不是需要全部收回來
不需要的了 哈,對方開了紅字信息
紅字信息表 是不是需要購買方開 還是銷貨方開
就是購買方發(fā)起紅字
購買方開具紅字信息表 我這邊確認 是吧
是的,就是那樣子的哈
購買方開紅字信息表并上傳紅字信息表 銷貨方確認 開正確發(fā)票 是吧
你們要先開負數(shù)發(fā)票,才能開正確的發(fā)票
紅字信息表 上傳后 我這邊確認后 才能開負數(shù) 然后再開正數(shù)
是的,就是那樣子的哈