需要對(duì)方開紅字信息申請(qǐng)單
老師,12月份給對(duì)方開的票,對(duì)方以抵扣,現(xiàn)在需要紅沖~對(duì)方說(shuō)開過(guò)來(lái)紅沖的票了,我是不是需要在稅盤上查看一下?具體怎么操作老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
老師,我22年開了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開了,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應(yīng)該怎么操作
老師,7月用稅控盤開了一張專票 對(duì)方已抵扣 現(xiàn)在需要紅沖 請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,問(wèn)下3月購(gòu)進(jìn)一張10萬(wàn)專票以抵扣,現(xiàn)在對(duì)方需要我們開出5萬(wàn)紅沖發(fā)票這個(gè)怎么操作
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請(qǐng)問(wèn)我們又用不上黨員戶,開通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒(méi)有問(wèn)題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問(wèn)題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒(méi)有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對(duì)嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒(méi)有營(yíng)業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬(wàn),25年7月的科目余額表為啥還是325萬(wàn)呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購(gòu)買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問(wèn)下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會(huì),就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有領(lǐng)用單據(jù)入庫(kù)單啥的
購(gòu)買方開 是吧 然后我這邊 確認(rèn)一下?
是的,就是那樣子的
當(dāng)時(shí)用 稅控盤開的 現(xiàn)在對(duì)方是不是可以電子稅務(wù)局上 填寫紅字信息表
需要在電子稅局發(fā)起確認(rèn)單
老師 已開的專用發(fā)票 的抵扣聯(lián)次是不是需要全部收回來(lái)
不需要的了 哈,對(duì)方開了紅字信息
紅字信息表 是不是需要購(gòu)買方開 還是銷貨方開
就是購(gòu)買方發(fā)起紅字
購(gòu)買方開具紅字信息表 我這邊確認(rèn) 是吧
是的,就是那樣子的哈
購(gòu)買方開紅字信息表并上傳紅字信息表 銷貨方確認(rèn) 開正確發(fā)票 是吧
你們要先開負(fù)數(shù)發(fā)票,才能開正確的發(fā)票
紅字信息表 上傳后 我這邊確認(rèn)后 才能開負(fù)數(shù) 然后再開正數(shù)
是的,就是那樣子的哈