同學(xué),你好 發(fā)票開錯(cuò)了,要重新開,先填在免稅里面

我們是動(dòng)漫設(shè)計(jì)服務(wù)一般納稅人企業(yè),收到了來自日本的離岸外包收入10萬,享受0稅率政策,結(jié)果我申請(qǐng)了放棄0稅率做免稅,那么實(shí)務(wù)中增值稅報(bào)表這10萬收入我填在哪里呢?增值稅附表一和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表都填這10萬收入嗎?煩請(qǐng)會(huì)的老師作答
一般納稅人,上月開票開錯(cuò)2000元開成0稅率,現(xiàn)在增值稅填報(bào),這2000元要怎么填呢?次月紅沖掉了
一般納稅人上個(gè)月把13個(gè)點(diǎn)的稅率開成了3個(gè)點(diǎn),那這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅?。?/p>
一般納稅人超市把免稅商品開成了0稅率,增值稅申報(bào)表這個(gè)0稅率的沒地方填怎么辦
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
個(gè)人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進(jìn)來專票 樓的話暫時(shí)沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請(qǐng)問老師,可以把電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團(tuán)平臺(tái)返還給商家的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代


填在免稅那里申報(bào)表保存不了
同學(xué),你好 提示什么?
申報(bào)表明細(xì)存在錯(cuò)誤
同學(xué),你好 提示截圖一下
我今天讓開票的把0稅率的紅沖了,但是金額并沒有在總的里面減少
同學(xué),你好 你今天紅沖,是12月份的事情,現(xiàn)在申報(bào)是11月份的事情,你聯(lián)系專管員告知情況
怎么說呢,可以少填那一部分金額嗎?
同學(xué),你好 金額少填不了的