您好,這個的話,是屬于國內(nèi)環(huán)節(jié)那個進項稅可以加計扣除,有出口的話,是需要扣減的

老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進項做了轉(zhuǎn)出),這個月銷項大于進項要交增值稅,填寫了進項加計扣除聲明,這個月能不能享受進項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進項算的是當(dāng)月的還是可以算1-9月(除4月)進項?
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣?。吭趺磁‖F(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師你好,這個允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個月還是什么,那個進項稅額加計5%抵減是指我勾選的進項發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個數(shù)給多扣減點要交的增值稅嗎
稅務(wù)交材料,關(guān)于增值稅哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。 三、先進制造業(yè)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定計算一般計稅方法下的應(yīng)納稅額(以下稱抵減前的應(yīng)納稅額)后,區(qū)分以下情形加計抵減: 1.抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當(dāng)期可抵減加計抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;
你好,想咨詢下先進制造業(yè)增值稅加計扣除的政策,這個進項是指哪些可以進行加計扣除,如果有出口銷售,對應(yīng)的進項需要扣減掉么
麻煩老師發(fā)一下工商注銷流程
23年的房租,當(dāng)時賬務(wù)處理其他應(yīng)付款,銀行存款,現(xiàn)在收回票怎么做賬
法院判決給實際施工人的工程款,然后實際施工人繳納個稅,我應(yīng)該怎么做賬
老師好!小公司,目前只有會計,沒有庫管。適用這種公司的入庫單、出庫單,可以發(fā)我一份模板嗎?
怎么查行號?不限次數(shù)的那種
你好。跨境電商企業(yè)是免增值稅嗎,公司沒有辦理進出口權(quán),我們是做亞馬遜的,沒有單獨的報關(guān)單,有跟別人的公司合并報關(guān)的
老師,其他單位給我們開票,內(nèi)容是“物流輔助服務(wù)”*吊裝費?。。。∧俏覀兘o其他事業(yè)單位開“經(jīng)營租賃”機械租賃這樣行不行
咨詢下,國內(nèi)公司在國內(nèi)采購一批產(chǎn)品,對方也給我們開增值稅專用發(fā)票,但產(chǎn)品是國外品牌,現(xiàn)在我們要把此產(chǎn)品出口給香港公司,能否做出口退稅啊
廣州職工社?;踞t(yī)療保險(含生育)(單位繳納)和(個人繳納)的比例各是多少的?
老師,火車退票費及改簽費可以入賬嗎
那國外出口這部分,要怎樣扣減呢
國外那部分不允許扣除的啊這個