你好,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,附表二,個(gè)人消費(fèi)福利費(fèi)里面填寫。

1.老師,外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師您好,請問一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開,但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
老師,公司有一張專票,是員工給公司購買電風(fēng)扇,同時(shí)自己買了一個(gè)咖啡機(jī),發(fā)票開一起了,現(xiàn)在抵扣增值稅,系統(tǒng)多抵扣了86.74元,這種情況,我該怎么處理呢?怎么寫分錄
老師,公司員工買辦公用品時(shí),給自己家里買了個(gè)咖啡機(jī),發(fā)票開一起了,公司報(bào)銷時(shí)用的這張發(fā)票,多了100元的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)我怎么做分錄,然后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師,員工給公司購買電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機(jī),開到一張發(fā)票了,他報(bào)銷只能報(bào)電風(fēng)扇的錢,咖啡機(jī)不給報(bào)銷的,但因?yàn)閮蓚€(gè)東西開到一張發(fā)票上了,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí),會(huì)全部抵扣稅,所以我要對(duì)買咖啡機(jī)的100元進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


老師,還有一個(gè)問題,旅客運(yùn)輸?shù)挚圻M(jìn)項(xiàng)稅的,是在表2的8b欄填寫,還是在10欄填寫呀
啊,兩個(gè)都需要填寫同時(shí)。
兩個(gè)同時(shí)填寫嗎?我以前一直只填寫了8B
對(duì)的,必須同時(shí)填寫。
沒有填寫過第10欄啊
正確的需要填寫啊,你都填寫錯(cuò)了,可以去更正申報(bào)的。
不更正申報(bào)可以嗎?感覺這個(gè)好像也不影響計(jì)算增值稅
它不影響,但是你填寫的不對(duì),最好的方法就是修改。
好的,老師,明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,我想再問下,我問您第一個(gè)問題,我做分錄時(shí),把員工自己買的那部分進(jìn)項(xiàng)稅減掉了,后邊我直接做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出憑證,好像不太對(duì)吧,這張發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我這張發(fā)票正常入賬時(shí),多出來的這部分進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理呢?是不是拿發(fā)票做賬時(shí),做分錄,借,進(jìn)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣發(fā)票以后,在做分錄,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅?我的思路對(duì)嗎?
這個(gè)是不是福利費(fèi)的?
不是福利費(fèi),是員工給自己家買的東西,和公司報(bào)銷的發(fā)票開在一起了,報(bào)銷時(shí)他自己買的那部分費(fèi)用減掉了,進(jìn)項(xiàng)稅也沒有體現(xiàn)出來,但是抵扣發(fā)票時(shí),這部分進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)抵扣了,所以我現(xiàn)在想問問,我賬務(wù)這塊應(yīng)該怎么處理呢?
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行還款,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
辦公費(fèi)是你單位辦公費(fèi)的 進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票上面的稅額, 銀行存款是你支付的辦公費(fèi)和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng), 然后其他應(yīng)付款是多余的那一部分需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
相當(dāng)于先把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)付款,抵扣發(fā)票以后,再把其他應(yīng)付款做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我理解的對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
好的,老師,那我填增值稅報(bào)表時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在哪一欄填寫,是表二的23b嗎?
老師,我拍照了,麻煩您幫我看下,是不是23B
你好是的,是這么做的