是的,就是那樣處理的
關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部資金往來確認(rèn)利息收入分錄如下,請問交納增值稅分錄怎么寫,所得稅匯算清繳填在哪里 借 其他應(yīng)收款 100萬 貸 銀行存款 100萬 補(bǔ)計(jì)提利息 收到利息方 借:應(yīng)收利息 1萬 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 1萬
老師,計(jì)提老板跟公司借款的利息,那分錄是:借:其他應(yīng)收款,貸:其他營業(yè)收入。收到利息時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。對嗎
我公司按借款合同結(jié)點(diǎn)本期做賬時(shí) 借:應(yīng)收利息 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 問:借方科目應(yīng)該用“應(yīng)收利息”還是“應(yīng)收賬款” 我公司為非金融機(jī)構(gòu),把錢借給非金融企業(yè),合同約定每月收取一定的利息
請問老師收到開具的借款利息發(fā)票時(shí),借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額對嗎
老師,非金融企業(yè)借款利息收入計(jì)提是這樣嗎? 計(jì)提,借 應(yīng)收利息 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 收到 借,銀行存款 貸,應(yīng)收利息
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候季度申報(bào)表填寫營業(yè)收入欄次,年度申報(bào)是營業(yè)收入-企業(yè)業(yè)務(wù)收入欄次嗎?
這個(gè)就是計(jì)入營業(yè)收入的
老師,如果企業(yè)是零利率借出款項(xiàng),出借人不承擔(dān)稅費(fèi),由借款人承擔(dān)稅費(fèi),那出借人收到這筆稅費(fèi)的款項(xiàng)計(jì)入什么科目呢?需要交稅嗎?
一樣的要計(jì)算增值稅的哈,有收入