你好,不需要的,沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)不用。 你需要登記收和支付出去的。
老師你好,我們公司是沒(méi)有系統(tǒng)的,就是記銀行,現(xiàn)金流水賬,前期出納墊付了一大堆錢(qián),這個(gè)已經(jīng)記進(jìn)流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報(bào)銷(xiāo)掉,我這個(gè)應(yīng)該怎么消掉?因?yàn)橹坝浟魉~已經(jīng)記了支出了,報(bào)銷(xiāo)我不能再付她的了,不然余額對(duì)不上,但是我又要提現(xiàn)這個(gè)是她墊付的已經(jīng)支付了呢
老師好,我們公司以前內(nèi)部沒(méi)有賬,是九月剛建的,流水登記進(jìn)去了,但是實(shí)收資本固定資產(chǎn)這些還沒(méi)做,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如果登記的話(huà),貸方不知道記什么科目,因?yàn)榫旁聸](méi)有這筆支出,想問(wèn)下以前買(mǎi)的固定資產(chǎn)和實(shí)收資本這些怎么做賬
我兼職一家公司的內(nèi)賬,這個(gè)公司是新公司,有對(duì)公賬戶(hù),平時(shí)貨款都是走公賬,公司的日常開(kāi)支是其中一個(gè)在公司管理業(yè)務(wù)的股東從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái)他私人賬戶(hù)再支付的,他沒(méi)有對(duì)自己取出來(lái)的錢(qián)做一個(gè)記錄,請(qǐng)問(wèn)我如果進(jìn)這個(gè)公司兼職內(nèi)賬的話(huà),我需要要求這個(gè)股東從公賬上面取出來(lái)的錢(qián)做手工登記表做流水賬嗎
老師,我們公司目前只做了工商和稅務(wù)登記,沒(méi)有開(kāi)基本戶(hù),收的錢(qián)都是現(xiàn)金,財(cái)務(wù)軟件,手工帳套都沒(méi)有,只有流水賬,流水不大,想問(wèn)下納稅申報(bào)季報(bào)要怎么填呢
請(qǐng)問(wèn)公司之前往來(lái)賬都沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的登記,采購(gòu)經(jīng)常會(huì)問(wèn)開(kāi)票開(kāi)了多少還有收到發(fā)票收了多少還有多少?zèng)]收的情況,因?yàn)楣静少?gòu)都是預(yù)付百分之30,對(duì)方開(kāi)發(fā)票也只會(huì)開(kāi)30%的發(fā)票過(guò)來(lái),想要把付出去的錢(qián)和發(fā)票一一對(duì)應(yīng),這塊該如何登記才比較好呀?有沒(méi)有什么好的方法呢?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
比如說(shuō)我們公司有兩條船,每條船都有船員自己墊付的錢(qián),老板說(shuō)要讓我登記到表格里面,作為各自船的成本費(fèi)用支出,這個(gè)我咋弄呀
你好,那就不能登記收支明細(xì)了 那就需要在成本費(fèi)用明細(xì)里面登記。
填寫(xiě)個(gè)人墊付xx業(yè)務(wù)
這個(gè)收支明細(xì)是不是只針對(duì)公司賬戶(hù)?。? 老板想要年底給他看內(nèi)賬的財(cái)報(bào),讓我登記流水表格給他看,是不是就是這個(gè)成本費(fèi)用明細(xì)表里??? 不是太明白老板想要的財(cái)報(bào)是什么樣的,就是真實(shí)的內(nèi)賬,不是財(cái)務(wù)軟件做的那個(gè),我應(yīng)該咋弄呀?
你好,銀行 現(xiàn)金, 還有企業(yè)的微信支付寶,這些都算
收支明細(xì),收支明細(xì)這個(gè)是收付實(shí)現(xiàn)制。
老板是看流水還是利潤(rùn),如果是利潤(rùn)的話(huà),就跟企業(yè)一樣做記賬憑證,你光通過(guò)報(bào)表算不出來(lái)。
還是沒(méi)搞明白,如果說(shuō)老板想要看今年的成本費(fèi)用表,①有一筆錢(qián)發(fā)票多開(kāi)了,錢(qián)公賬走賬的和發(fā)票金額一致,這個(gè)實(shí)際成本表我要登記多開(kāi)的這部分還是只登記其中真實(shí)的那部分?。? ②還有就是這個(gè)成本費(fèi)用表我需要讓船員把今年墊付的錢(qián)整理好給我我登記到成本表里面嗎?
第一個(gè)按照真實(shí)的第二個(gè)需要登記成本費(fèi)用
老師,我問(wèn)下我登記這個(gè)成本費(fèi)用表,工資這塊我是登記扣個(gè)稅后的實(shí)發(fā) 還是應(yīng)發(fā)呀?
你好 按照 應(yīng)發(fā)工資