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紅沖上月發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫?

2023-12-05 09:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 09:26

商品的嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

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商品的嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
2023-12-05
同學(xué),你好 暫估成本怎么記分錄 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款 下個月來發(fā)票 借:工程施工負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
2023-04-27
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),借庫存商品。
2023-05-31
可以不需要做分錄,你發(fā)票直接貼之前后面就可以,成本沒有問題也不需要沖掉,或者是借應(yīng)收負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),應(yīng)交增值稅負數(shù),借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
2020-12-10
你好,做原來負數(shù)的分錄。
2022-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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