您好,4季度所得稅申報(bào)里有這100元的,明年所得稅匯繳里需要把這個(gè)100進(jìn)行納稅調(diào)增,季度不用特別操作的
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤(rùn)表填寫1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營(yíng)業(yè)收入 、營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來的?
老師好!2021年所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年會(huì)計(jì)賬上少計(jì)入,營(yíng)業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,那么2021年所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報(bào)表也增加32.07元。請(qǐng)問2021年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度申報(bào)表不調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調(diào)整,,營(yíng)業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤(rùn)減少32.07元可以嗎
1.某中型工業(yè)企業(yè)2021年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為200000元,未作任何項(xiàng)目調(diào)整,己按25%的所得稅率計(jì)算繳納所得稅50000元。相關(guān)資料如下:(1)企業(yè)2021年度有正式職工10人,實(shí)際列支工資、薪金為1200000元。(2)企業(yè)“長(zhǎng)期借款”賬戶中記載年初向中國(guó)銀行借款100000元,年利率為5%;向其他企業(yè)借周轉(zhuǎn)金200000元,年利率10%。.上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。(3)全年銷售收入60000000元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元。(4)該企業(yè)當(dāng)年在稅前共發(fā)生職工福利費(fèi)168000元,提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)(尚未撥繳)24000元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)40000元。(5)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支稅收罰款支出5500元,違反銷售協(xié)議被采購(gòu)方收取的罰款6000元。要求:(1)指出企業(yè)進(jìn)行所得稅核算中存在的問題。(2)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅額。
老師,請(qǐng)問年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額,并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
1.某工業(yè)企業(yè)2021年企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)為200000元,根據(jù)報(bào)表資料已按25%的所得稅率計(jì)算繳納所得稅50000元,未進(jìn)行任何項(xiàng)目調(diào)整。相關(guān)資料如下:(1)企業(yè)2021年度實(shí)際列支工資、薪金為1200000元。(2)企業(yè)“長(zhǎng)期借款”賬戶中記載年初向中國(guó)銀行借款100000元,年利率為5%;向其他企業(yè)借周轉(zhuǎn)金200000元,年利率10%。上述借款均用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。(3)全年銷售收入60000000元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元。(4)該企業(yè)當(dāng)年在稅前共發(fā)生職工福利費(fèi)168000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)30000元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)400000元。(5)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支稅收罰款支出5500元,違反銷售協(xié)議被采購(gòu)方收取的罰款6000元。要求:1.指出企業(yè)進(jìn)行所得稅核算中存在的問題。2.計(jì)算應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅額。[(4)中有疑問,如何扣除,是不是沒有說明實(shí)繳就不用扣除,如何計(jì)算?]
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
額,那我看書寫的是利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)式子不適用季度企業(yè)所得稅計(jì)算嗎?
您好,季度利潤(rùn)就是這樣計(jì)算的,我上面說有這100,就是說的季度利潤(rùn)里要扣100,年度匯繳時(shí)要把扣的100加回去,進(jìn)行納稅調(diào)增
明白了,老師,我還在那兒比來比去以為是同一個(gè)方向呢
您好認(rèn)真呀,有前途的財(cái)務(wù)的人
老師,年度匯算時(shí),計(jì)算應(yīng)納稅所得額是去年年度利潤(rùn)總額去調(diào)增調(diào)減后去乘以所得稅稅率嗎?
您好,是的,是這么計(jì)算的哦