你好,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本或者是消耗性生物資產(chǎn),你確認收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
請問老師,我是12月份初剛開通稅務(wù),我這個月賬上打入2萬元,票還沒有開,我之前賬上有兩萬是政府補助,我們小規(guī)模納稅人,種植大米,是免稅農(nóng)產(chǎn)品,那么我這個月是不是要開始做賬,2022年的1月我要申報納稅嗎?是企業(yè)所得稅嗎?還有我做賬是不是,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 12月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
老師,我看我們房地產(chǎn)同行業(yè)的老會計在做那個預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入這一步的時候是沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入的,收入和成本都暫未結(jié)轉(zhuǎn),雖然發(fā)票開了,說是為了方便計算企業(yè)所得稅預(yù)繳計算繳納,在最后做清算的時候才會結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出。請問老師,這個說法是正確的嗎
攝影公司購買的基地場景家具不能直接計入主營業(yè)務(wù)成本,計入哪個會計科目比較合適?我們盈利產(chǎn)生企業(yè)所得稅,計入固定資產(chǎn)需要每月折舊,根本不夠抵消所得稅,這種情況下計入哪個會計科目比較合適??目前就盈利已繳納企業(yè)所得稅,老師,你不是說可以計入管理費用嗎?現(xiàn)在你又說計入主營業(yè)務(wù)成本,金額五萬出頭,哪到底計入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用??
老師,我單位是農(nóng)業(yè)項目,種地的的,取得政府補貼45萬元,是營業(yè)外收入,沒有主營業(yè)務(wù)收入,但是在這期間我們種地又開支了25萬元,請問這25萬是做成本還是管理費用?如果入成本稅務(wù)上又會預(yù)警說沒得收入。
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
那我們除了這個費用就沒其他費用了,豈不是那45萬補貼都要交企業(yè)所得稅嗎?
對了,就是政府補貼的這45萬如果是拿來修建廠房的,那我修建廠房期間購買的材料這些應(yīng)該入管理費用還是什么費用呢?
補貼是用在哪里的?
你好是專款專用的嗎?
是的,就是補貼45萬給我們修建廠房,我們修建廠房的費用應(yīng)該入什么費用里面?
在建工程里面完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后你的每個月的折舊,如果是種植場地里面的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,如果是后勤辦公的管理費用。
那意思這45萬在今年還是要全部交企業(yè)所得稅嗎?
不需要的,你使用了多少,你轉(zhuǎn)多少營業(yè)外收入。
具體的會計分錄有沒有?收到補貼和結(jié)轉(zhuǎn)的
借銀行存款貸專項應(yīng)付款,使用了多少?借專項應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。