可以開(kāi)1%稅率的票。因該筆收入在2024年小規(guī)模期間已按1%申報(bào)未開(kāi)票收入,補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí)可沿用當(dāng)時(shí)1%征收率,按規(guī)定在電子稅務(wù)局申請(qǐng)并完成申報(bào)調(diào)整即可。
您好老師,我們公司小規(guī)模納稅人,物業(yè)管理公司,想一塊開(kāi)4個(gè)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,包含今年的12月和12月和明年的1月和2月,這樣跨年分開(kāi)開(kāi)票嗎?怎么記收入賬呀?謝謝
老師,一個(gè)小規(guī)模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅?,F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來(lái)發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開(kāi)了,正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
公司于 24 年 1 月 1 號(hào)正式成為一般納稅人,23 年 12 月 31 日以前是小規(guī)模納稅人,23 年 1 2 月獲得了一張專票,招投標(biāo)的服務(wù)費(fèi),在 24 年 1 月小規(guī)模季報(bào)中做了費(fèi)用票做在 12 月賬里面了。那現(xiàn)在 2 月勾選的時(shí)候,這張費(fèi)用專票,還能使用進(jìn)行抵扣嗎?
老師,你好,我23.12月底公司出口了幾批貨,因?yàn)榘l(fā)票不夠了,銷售收入開(kāi)在了24年,我也做了24年的收入,那我退稅,24年開(kāi)的發(fā)票 我是放在23年12月退還是24年1月退啊,放24年1月所屬期,系統(tǒng)又會(huì)提醒,出口時(shí)間是23年
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對(duì)方公司小規(guī)模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)來(lái)的專票稅率1%,可以要求對(duì)方重新開(kāi)具3%的專票給我嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),其他應(yīng)收款掛著賬是老板注冊(cè)資本驗(yàn)資后又換回驗(yàn)資公司,在注銷公司時(shí),必須要把錢轉(zhuǎn)回公司才能注銷嗎?這種情形和稅務(wù)解釋能給注銷嗎?沒(méi)有那么多錢二百萬(wàn)
建筑企業(yè)的農(nóng)民工需要交殘保金嗎
老師,我們給國(guó)企送土,發(fā)票稅率是多少
生產(chǎn)企業(yè)是不是無(wú)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)的貿(mào)易貨物不可以退稅?即是買購(gòu)回來(lái)進(jìn)項(xiàng)名稱砂帶,出口貨物報(bào)關(guān)名稱又是砂帶?
計(jì)算下采購(gòu)含稅單價(jià)23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
出口貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單的價(jià)格和賣出貨物的合同價(jià)不一致?行嗎?報(bào)關(guān)單價(jià)格更低?這種情況要怎么處理?銷售開(kāi)票按合同價(jià)開(kāi)吧?
政策上面不是規(guī)定嗎?文化事業(yè)建設(shè)事業(yè)含稅銷售額乘以3%,月銷不超2萬(wàn),季不超6萬(wàn)是免稅,2024年1月1日至2027年的12月31日是減按50%的,為什么這道題里面一個(gè)是減 50%一個(gè)是不減呢?
應(yīng)收賬款幾年收不回來(lái)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出啊?
計(jì)算下采購(gòu)含稅單價(jià)23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
老師好,我們是一家電影院,兩個(gè)股東出資建成,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股,前期沒(méi)有股東協(xié)議,現(xiàn)在退股的話,除了核定資產(chǎn),怎么判定股份增值沒(méi)?
這個(gè)怎么操作呀
沒(méi)弄過(guò),不知道怎么弄
老師這邊有操作流程沒(méi)
就是稅局申請(qǐng)開(kāi)原稅率的
需要去柜臺(tái)辦理嗎?
你可以問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟惥至鞒蹋鞯夭惶粯?
好的,謝謝老師了
不用客氣,歡迎再來(lái)提問(wèn)