同學(xué),你好 沒(méi)有開發(fā)票,不能稅前扣除
老師,我們新成立了一個(gè)分公司,我想測(cè)算一下哪種方案稅負(fù)低。 方案一: 母公司房子給子公司用,開具發(fā)票,母公司交增值稅和房產(chǎn)稅,子公司按小微企業(yè)交稅; 方案二: 母公司房產(chǎn)無(wú)償給子公司用,子公司將利潤(rùn)上繳給母公司; (這是我們領(lǐng)導(dǎo)提出來(lái)的,我個(gè)人覺(jué)得方案二不可行,所以想再問(wèn)問(wèn)您)
老師,公司給員工租的房子,對(duì)方開的專票,這發(fā)票的稅不能抵扣,得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么樣才能不用轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們的全資子公司給我們母公司開票,對(duì)我們是不是沒(méi)有什么好處?再有母子公司之間這樣開票是否會(huì)算成內(nèi)部交易所得稅匯算清繳之前需要抵消內(nèi)部交易是嗎?第三就是如果子公司給母公司開票了,那么子公司意味著就有正常的經(jīng)營(yíng),母公司對(duì)他就要進(jìn)行報(bào)表合并是嗎?
老師,子公司給母公司轉(zhuǎn)員工飯卡充值14萬(wàn),母公司再轉(zhuǎn)給餐飲公司,這樣的話,這個(gè)發(fā)票是怎么開具的?誰(shuí)開給誰(shuí)?
老師,子公司給母公司轉(zhuǎn)員工飯卡充值14萬(wàn),母公司再轉(zhuǎn)給餐飲公司,這樣的話,這個(gè)發(fā)票沒(méi)有開具,是不是少抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
嗯,那也就是不能抵扣銷項(xiàng)稅唄
同學(xué),你好 嗯嗯,是的