您需要繳納非自產(chǎn)部分的增值稅:90000*1%
第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
小規(guī)模農(nóng)副產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷的,稅率還是選免稅嗎?有限制季度30萬免征增值稅嗎
公司是小規(guī)模第一季度開了42萬但享受農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅政策還需要交第一季度增值稅嗎?
老師,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬,自產(chǎn)免稅23萬,我的增值稅要上多少?
老師,早,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬,自產(chǎn)免稅23萬,我的增值稅要上多少?
本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進貨發(fā)票名稱是纖維,請問這情況可以申請出口退稅嗎
老師好!場地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個人名下好?
準備金余額轉(zhuǎn)為當期收入如何做分錄
老師,做完進項稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當普票用了,稅務上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應該怎么計算 可需要含土地的價值 還有在建工程里的附屬工程項目可需要計入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計算房產(chǎn)稅啊
進項稅額的期末余額在貸方表示什么意思?
老師,就是每季1%和免稅的銷售超30萬,繳1%開出的增值稅,不超就不繳了,對嗎?
是的,您的理解完全正確。