你好同學,這個是政府會計制度的知識點,涉及財務和預算會計,老師打字解答,你耐心稍等
資料:甲企業(yè)于2016年7月1日向銀行借入一筆長期借款,金額為100 000元,款項已存入銀行,借款年利率按市場利率確定為8%,借款償還期限為2年,每半年支付一次利息,到期一次償還本金。借款利息不符合資本化條件。 要求:根據(jù)以上資料,為甲企業(yè)編制2016年7月1日借入長期借款會計核算分錄和以后兩年借入期內(nèi)各期有關(guān)的會計分錄。請注明各時點、計算過程和長期借款科目下的明細科目。
1. 資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1) 為開展專業(yè)業(yè)務活動,從銀行借入3個月的借款200 000元,年利率4. 86%,到期一次還本付息。(2) 歸還已到期的短期借款本金100 000元,到期一次性支付利息2 000元。(3) 為開展專業(yè)業(yè)務活動,從銀行借入2年期的借款300 000元,年利率6%,到期還本付息。(4) 計提其他(非工程)長期借款利息18 000元,長期借款為到期一次還本付息。(5) 歸還長期借款本金300 000元,利息54 000元,長期借款為到期一次還本付息。(6) 計提工程項目建設(shè)期間發(fā)生的長期借款利息150 000元,該項長期借款為分期付息、到期還本的。(7)支付本期計提的工程專項利息150 000元,款項通過銀行支付。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
1. 資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1) 為開展專業(yè)業(yè)務活動,從銀行借入3個月的借款200 000元,年利率4. 86%,到期一次還本付息。(2) 歸還已到期的短期借款本金100 000元,到期一次性支付利息2 000元。(3) 為開展專業(yè)業(yè)務活動,從銀行借入2年期的借款300 000元,年利率6%,到期還本付息。(4) 計提其他(非工程)長期借款利息18 000元,長期借款為到期一次還本付息。(5) 歸還長期借款本金300 000元,利息54 000元,長期借款為到期一次還本付息。(6) 計提工程項目建設(shè)期間發(fā)生的長期借款利息150 000元,該項長期借款為分期付息、到期還本的。(7)支付本期計提的工程專項利息150 000元,款項通過銀行支付。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
三、 業(yè)務分錄題(每筆業(yè)務5分,共35分)1. 資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1) 為開展專業(yè)業(yè)務活動,從銀行借入3個月的借款200 000元,年利率4. 86%,到期一次還本付息。(2) 歸還已到期的短期借款本金100 000元,到期一次性支付利息2 000元。(3) 為開展專業(yè)業(yè)務活動,從銀行借入2年期的借款300 000元,年利率6%,到期還本付息。(4) 計提其他(非工程)長期借款利息18 000元,長期借款為到期一次還本付息。(5) 歸還長期借款本金300 000元,利息54 000元,長期借款為到期一次還本付息。(6) 計提工程項目建設(shè)期間發(fā)生的長期借款利息150 000元,該項長期借款為分期付息、到期還本的。(7)支付本期計提的工程專項利息150 000元,款項通過銀行支付。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
老師您好!因開展非獨立核算經(jīng)營活動向銀行借款200 000元,期限為10個月,借款利率為6%。編制財務會計和預算會計分錄,若涉及資金結(jié)存科目 請列出二級明細科目。謝謝!
先是忘記了安卓下載密碼,嘗試多種方法無效?后來又嘗試恢復出廠設(shè)備了,結(jié)果什么都沒有了,要激活碼,激活碼也忘記了?怎么辦
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時到稅務局辦理稅務登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務登記會著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務費,我轉(zhuǎn)賬是 時應該怎么備注
老師,同一公司同時開展外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口可以嗎?
材料供應商給我們開13點專票收10點,然后開普票的話就不收稅點,我們是一般納稅人,怎么計算合適不合適
我們公司幫個體戶代銷,就是我們幫他賣掉1輛車,開了票給終瑞,錢進我們公司然后扣除稅費等返款給他,這種怎么做帳?
商務部沒有稅號發(fā)票可以開具嗎?
借入長期借款時: 財務會計 借:銀行存款 貸:長期借款——本金 預算會計 借:資金結(jié)存——貨幣資金 貸:債務預算收入[本金] 計提利息時 財務會計 借:其他費用 貸:應付利息[分期付息、到期還本] (本題不涉及這個) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?長期借款——應計利息[到期一次還本付息] (本題用這個) 預算會計無業(yè)務
老師能把數(shù)值帶入嗎
借入長期借款時: 財務會計 借:銀行存款500000 貸:長期借款——本金500000 預算會計 借:資金結(jié)存——貨幣資金500000 貸:債務預算收入[本金]500000 計提利息時 財務會計 借:其他費用 2500 貸:應付利息[分期付息、到期還本] (本題不涉及這個) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?長期借款——應計利息[到期一次還本付息] (本題用這個)2500 預算會計無業(yè)務
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