同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi),貸:銀行存款。門店分?jǐn)傔@個(gè)費(fèi)用的時(shí)候可以做,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款嗎
老師我買財(cái)務(wù)軟件時(shí),借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費(fèi)用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個(gè)月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費(fèi)用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說白了是用借來的錢去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
我公司物業(yè)公司代扣代交電費(fèi)支付時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款收到時(shí)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,這是2020年的,怎么調(diào)整
老師,我這個(gè)月收到了錢沒有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎?
同學(xué)您好:可以的,祝您學(xué)習(xí)愉快!
借其他業(yè)務(wù)成本? 貸管理費(fèi)用 這個(gè)分錄有問題嗎,可以這樣寫嗎
同學(xué)您好:這樣寫也是可以的,正確的應(yīng)該是買入賣出通 過往來往來科目,賣出轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本,余下的計(jì)入管理費(fèi)用
您可以給我指導(dǎo)下分錄嗎
同學(xué)您好: 買入: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 賣出 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款 倒擠 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
因?yàn)槲覀冏钪饕氖亲杂?,記在管理費(fèi)用的比較多
同學(xué)您好: 你那樣做也是可以的,管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)借方表示就可以。