借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè),有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),或者銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄如何做?抵扣部分怎么做分錄?
一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末要處理嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
一般納稅人公司,月末進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄,銷(xiāo)賬大于進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄
月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,一般納稅人。如何賬務(wù)處理?比如進(jìn)項(xiàng)10,銷(xiāo)項(xiàng)2,
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
還轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
可以通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅直接按照我這么做也可以
轉(zhuǎn)出的分錄咋做
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