你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?10
一般納稅人,月末,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理?若進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)頂稅額,又該進(jìn)行怎么樣的賬務(wù)處理?
一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末要處理嗎
增值稅的賬務(wù)處理(進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如何做賬務(wù)處理
老師們,18年注冊(cè)公司時(shí)認(rèn)繳200萬(wàn),25年打算實(shí)繳200萬(wàn)。需要到哪個(gè)部門(mén)進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)?未分配利潤(rùn)是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
新的醫(yī)藥制造業(yè),怎么建賬套?常用的會(huì)計(jì)科目和分錄有哪些?
支票的基本當(dāng)事人都有那些
總資產(chǎn)報(bào)酬率公式,什么情況下用啊,請(qǐng)賈老師回答,其他人勿接,謝謝
請(qǐng)問(wèn)一般計(jì)稅的留抵稅額可以給簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目欠稅,做留抵退稅么?
沒(méi)有發(fā)票的借款利息支出納稅調(diào)整表是填在哪一行? 財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及到的銀行手續(xù)費(fèi),和銀行利息在納稅調(diào)整表里怎么填?
老師你好,給員工租的羽毛球場(chǎng)地費(fèi),走什么科目合適
定期定額的個(gè)體戶(hù)每年是不是只要做工商年檢
老師 長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開(kāi)票金額上線(xiàn)是多少,然后開(kāi)的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
有的老師說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末不用轉(zhuǎn),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)需要轉(zhuǎn)呢
你好,有的老師的回復(fù),我這邊不好評(píng)價(jià)。我堅(jiān)持我的回復(fù)?
不是,就是月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?10 這個(gè)就是我的回復(fù),需要結(jié)轉(zhuǎn)啊?
那我21年期末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎!現(xiàn)在顯示22年期初各科目有余額
你好,21年期末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅有余額,是貸方余額嗎?
是增值稅三級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
你好,如果是需要繳納增值稅,是這樣的? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我問(wèn)得不是這個(gè),我現(xiàn)在22年初各科目有余額,應(yīng)交稅費(fèi)留底稅是沒(méi)錯(cuò)的,只是年初增值稅名下各科目有余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,不然期末一直是有期初余額的三級(jí)科目
你好,我個(gè)人建議根據(jù)增值稅申報(bào)表按月這樣結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,你沒(méi)明白我的意思,我說(shuō)的是21年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),增值稅三級(jí)科目有余額,本月全部把22年期初余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎,
你好。 如果是應(yīng)交增值稅,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 如果是留底,就是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值的借方。