你好,開發(fā)成本在存貨里面,你看一下是不是資產負債里邊沒有取到數(shù)據,這個是你自己增加的科目嗎?
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結轉到本年利潤,后來因為確認收入時,所有費用就是工資已經結轉到本年利潤里,導致在確認收入時,我沒有確認成本,所以后來就把工資計入勞務成本,想著在確認收入時將勞務成本轉入主營業(yè)務成本,這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認一次收入,工資又計入勞務成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調整使用科目呢?
平行結轉:升達有限公司生產的甲產品經過三個生產車間完成。原材料于生產開始時一次投入,各生產車間的在產品完工程度均為50%。由于該產品在各步驟的半成品不對外出售,管理上也不需要計算各步驟半成品成本,所以,該企業(yè)采用平行結轉分步法計算產品成本,而且采用約當產量法計算應計入產成品份額。有關資料如不同如下:產品生產情況表數(shù)量單位:件一車間30二車間40三車間30產成品投產或上車間轉入180;190;200完工或轉入下車間190;200;210;210月末在產品20;30;20在產品完工程度50%;50%;50%各車間月初、本月生產費用資料金額單位:元項目直接材料.直接人工.制造費用.合計.月初在產品成本8000;960;720;9680一車間發(fā)生費用14400;3360;2520;20280月初在產品成本640;480;1120二車間發(fā)生費用4260;2460;6720三車間月初在產品成本1200;960;2160本月
升達有限公司生產的甲產品經過三個生產車間完成。原材料于生產開始時一次投入,各生產車間的在產品完工程度均為50%。由于該產品在各步驟的半成品不對外出售,管理上也不需要計算各步驟半成品成本,所以,該企業(yè)采用平行結轉分步法計算產品成本,而且采用約當產量法計算應計入產成品份額。有關資料如不同如下:產品生產情況表數(shù)量單位:件.一車間30二車間40三車間30產成品投產或上車間轉入180;190;200完工或轉入下車間190;200;210;210月末在產品20;30420在產品完工程度50%;50%;50%各車間月初、本月生產費用資料金額單位:元項目直接材料.直接人工.制造費用.合計.月初在產品成本8000;960;720;9680一車間發(fā)生費用14400;3360;2520;20280月初在產品成本640;480;1120二車間發(fā)生費用4260;2460;6720三車間月初在產品成本1200;960;2160本月發(fā)生費用5400;4320;9720要求:采用平行結轉分步法編制成本計算單
升達有限公司生產的甲產品經過三個生產車間完成。原材料于生產開始時一次投入,各生產車間的在產品完工程度均為50%。由于該產品在各步驟的半成品不對外出售,管理上也不需要計算各步驟半成品成本,所以,該企業(yè)采用平行結轉分步法計算產品成本,而且采用約當產量法計算應計入產成品份額。有關資料如不同如下:產品生產情況表數(shù)量單位:件.一車間30二車間40三車間30產成品投產或上車間轉入180;190;200完工或轉入下車間190;200;210;210月末在產品20;30420在產品完工程度50%;50%;50%各車間月初、本月生產費用資料金額單位:元項目直接材料.直接人工.制造費用.合計.月初在產品成本8000;960;720;9680一車間發(fā)生費用14400;3360;2520;20280月初在產品成本640;480;1120二車間發(fā)生費用4260;2460;6720三車間月初在產品成本1200;960;2160本月發(fā)生費用5400;4320;9720要求:采用平行結轉分步法計算各車間應計入產品成本份額及月末在產品成本(采用約當產量法在完工產品和在產品之間進行費用分配),填制成本計算單;
老師,本月發(fā)生了城鄉(xiāng)增減掛鉤項目測繪費,計入了開發(fā)成本-前期工程費,因為項目沒有完成,本月末沒有結轉,導致本月資產負債表不平衡,應該怎么做
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?